你好,我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票, 問
你好,新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間,尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務(wù),她每月未交增值稅和實際 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,我們是外貿(mào)公司,有運費和代理報關(guān)費用,這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師,請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格 問
你好,這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單 答
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目(3-10 月),第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件,更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差,帶合同等資料去主管稅局申請,多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答

請問老師,下面的“增值稅:結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額”結(jié)轉(zhuǎn)分錄,第3項的進項稅額轉(zhuǎn)出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結(jié)轉(zhuǎn)進項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3.結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
答: 要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅時借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交 100000貸:---------------進項稅額 100000結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅時借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 20000貸:-------------------轉(zhuǎn)出未交 20000結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 ?
答: 第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
例如我有進項稅額2000元,我做了借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2000 還要做進項稅額轉(zhuǎn)出這一步:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 是這樣嗎?請問,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)那個金額?
答: 一、 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000 二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000 分錄處理完畢


fdq 追問
2017-07-10 09:47
鄒老師 解答
2017-07-10 09:47