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內(nèi)賬需要反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎
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2019-02-01
應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),有即征即退銷(xiāo)項(xiàng)1000,一般計(jì)稅銷(xiāo)項(xiàng)500,實(shí)際申報(bào)時(shí)有上期留底稅,一般計(jì)稅的500,抵扣了,只交了即征即退銷(xiāo)項(xiàng)1000,做賬分錄未交增值稅是1000還是1500?可以直接借方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎?不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)明細(xì)
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2019-03-17
上月銷(xiāo)售費(fèi)用其中進(jìn)項(xiàng)稅直接做費(fèi)用了,但這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅又是不能抵扣的,需要做怎么處理?先借:紅字銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,再 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅。對(duì)嗎?
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2019-08-06
已經(jīng)認(rèn)證,先按照正常的做進(jìn)項(xiàng)分錄借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款紅沖 做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是否直接這樣借:庫(kù)存商品貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)不用再做分錄嗎?
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2019-03-28
疫情期間,我公司全部享受減免的增值稅,最開(kāi)始確認(rèn)收入是借,銀行存款,代主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,后來(lái)減免了做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款分錄以后,以前的應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額怎么處理,
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2020-02-26
老師,問(wèn)個(gè)問(wèn)題哈。小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物開(kāi)出普票 借方:應(yīng)收賬款/銀行存款。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-*** 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。 如果銷(xiāo)售貨物國(guó)稅代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票。應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是應(yīng)交增值稅還是應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)。
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2019-06-25
稅控盤(pán)480元五月份做了兩筆分錄,購(gòu)入和抵扣。需不需要結(jié)轉(zhuǎn)?五月份結(jié)還是年底結(jié)?因?yàn)楝F(xiàn)年底減免稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅兩個(gè)都有480元余額。
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2019-01-13
老師 這是21年10月~12月應(yīng)交增值稅情況 我在12月份的時(shí)候把未交增值稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入了 570.77 但是銷(xiāo)項(xiàng)稅額沒(méi)有動(dòng) 這個(gè)應(yīng)該怎么辦?是不是應(yīng)該銷(xiāo)項(xiàng)和未交的一塊轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入?
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2022-03-30
減免稅款為什么不在一開(kāi)始轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
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2020-05-25
根據(jù)之前會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)做的期初余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅跟銷(xiāo)項(xiàng)稅額為什么有余額的啊,這個(gè)要怎么處理啊老師
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2020-04-07
轉(zhuǎn)出未交增值稅為什么有余額,這余額也不是正確的留抵稅額,這是怎么回事?
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2020-07-08
老師,2020.1月份實(shí)際繳納上個(gè)季度稅款是2833元,2019.12月賬面應(yīng)交增值稅-未交增值稅是3313元,其中480元購(gòu)買(mǎi)了稅控盤(pán),關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)分錄都是怎么做的? 小規(guī)模納稅人
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2020-04-09
當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出未交增值稅還用做嗎,
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2022-05-30
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)稅就不用轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎,不用計(jì)提稅金嗎
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2019-06-13
老師好,想問(wèn)一下“轉(zhuǎn)出未交增值稅”有余額,是到年底的時(shí)候跟“銷(xiāo)項(xiàng)稅額”再統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)沖銷(xiāo)嗎?
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2024-11-07
北京好好吃餐飲管理有限公司為小規(guī)模納稅人,2022年4-6月發(fā)生下列業(yè)務(wù):當(dāng)季開(kāi)票含稅金額480000元,發(fā)生采購(gòu)成本蔬菜123000元、海鮮125640元、肉類(lèi)135640元、其他日用品12560元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)季的應(yīng)交增值稅
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2023-12-03
老師,上個(gè)月我做了借預(yù)繳增值稅貸銀行存款,這個(gè)月我就做了借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款了,預(yù)繳增值稅那里還是掛著金額,正常的話(huà),是不是應(yīng)該月末把預(yù)繳轉(zhuǎn)到未交
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2020-04-09
我們公司是外貿(mào)生產(chǎn)型企業(yè),我才剛到公司半個(gè)月,發(fā)現(xiàn)上一任會(huì)計(jì)比如叫小明,是這樣做賬的,由于我們公司幾乎每個(gè)月都有出口退稅,所以增值稅都不交光交附加稅,所以小明每個(gè)月只做這個(gè)分錄,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口遞減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅。然后借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅,房產(chǎn)稅等等。就是小明從來(lái)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷(xiāo)項(xiàng)增值稅,科目余額表里只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)稅,出口退稅,出口遞減內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)納稅額,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這幾個(gè)科目有余額,請(qǐng)問(wèn)老師我該咋辦?
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2022-04-30
公司有異地房租出租,需要每月異地預(yù)繳增值稅,當(dāng)月預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是借:應(yīng)交增值稅/已交稅金,貸:庫(kù)存現(xiàn)金。是這樣嗎?
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2019-01-12
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入未交增值稅的分錄
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2024-04-09