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有一張票我們六月份就已經(jīng)認(rèn)證了,可是七月地發(fā)現(xiàn)型號(hào)有錯(cuò)退不了稅就叫對(duì)方重開紅字票后開藍(lán)字票,那現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填???
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2018-08-13
老師,增值稅專票業(yè)務(wù)類型是運(yùn)費(fèi),是我們公司承接活動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的活動(dòng)費(fèi)用,一般納稅人,可以進(jìn)行抵扣吧!還有現(xiàn)在疫情期間能開發(fā)票嗎
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2020-02-17
老師,請(qǐng)問股東增股協(xié)議取消,還沒做工商登記和稅務(wù)登記,增資股可以退回去嗎?轉(zhuǎn)款時(shí)備注了增資款
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2024-04-17
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元,另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營(yíng)租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺(tái)2008年3月購進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
2019年9月,某卷煙廠(一般納稅人)月初庫存外購煙絲3萬元,本月又購入煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8萬元,煙絲用于生產(chǎn)成卷煙對(duì)外銷售,月末結(jié)存煙絲1萬元。本月甲類卷煙銷售額為33.9萬元(含稅), 數(shù)量為10箱。已知適用的增值稅稅率均為13%,煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%、150元/箱。 請(qǐng)根據(jù)以上案例,回答下列問題。 答題區(qū)1.該卷煙廠 9 月份應(yīng)繳的增值稅稅額為( ) 萬元 。 A、2.6 B、3.9 C、2.86 D、4.61 2.該卷煙廠 9 月份準(zhǔn)予扣除的外購煙絲已納消費(fèi)稅稅額為( )萬元。 A、0.9 B、3 C、3.3 D、3.6 3.該卷煙廠 9 月份應(yīng)繳的消費(fèi)稅稅額為( ) 萬元 。 A、13.95 B、16.8 C、16.95 D、19.66
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2019-08-23
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-06-05
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),出口貨品,老師能給我說一下,銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本,交的增值稅(怎么計(jì)算的),申請(qǐng)退稅,自己最后收到退稅的會(huì)計(jì)分錄么。謝謝老師。
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2019-06-20
老師,就是買了金稅盤,河北航天給開了一個(gè)增值稅專用發(fā)票嗎。認(rèn)證好了不是需要上傳明細(xì),上傳明細(xì)時(shí)有選擇抵扣類型,是選擇費(fèi)用抵扣嗎?
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2016-09-23
生產(chǎn)型出口免抵退備案,如果進(jìn)項(xiàng)不夠內(nèi)銷,是可以抵扣出口部分的進(jìn)項(xiàng)后,繳納內(nèi)銷增值稅就可以,還是需要吧出口部分的進(jìn)項(xiàng)做轉(zhuǎn)出處理?
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2021-06-08
一般納稅人11個(gè)點(diǎn),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是小規(guī)模普通發(fā)票,或者是增值稅發(fā)票17個(gè)點(diǎn),13個(gè)點(diǎn)。取的三種類型對(duì)公司有沒有很大影響?有盈虧?
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2017-04-24
請(qǐng)問老師增值稅一般納稅人屬于小型微利企業(yè)他們的企業(yè)所的稅的優(yōu)惠政策是什么如何來計(jì)算呢能舉例說明嗎?屬于鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的
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2017-10-23
增值稅小規(guī)模納稅人是什么類型企業(yè),小規(guī)模不是不用考慮進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)嗎,小規(guī)模企業(yè)能開專用發(fā)票嗎,小規(guī)模是三個(gè)月進(jìn)行一次納稅申報(bào)嗎
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2019-02-26
某公司為制造業(yè)增值稅一般納稅人,生產(chǎn)M產(chǎn)品耗用的甲材料按實(shí)際成本核算,并采用先進(jìn)先出法計(jì)價(jià)。 2020年12月初結(jié)存甲材料1 000千克,單位成本為0.6萬元/千克,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月份該公司發(fā)生 與甲材料有關(guān)的業(yè)務(wù)如下: (1) 5日,購入甲材料600千克并驗(yàn)收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360萬元,增值稅稅額為46.8萬元,另以銀行存款支付與材料采購相關(guān)的支出共計(jì)6.51萬元,其中:運(yùn)費(fèi)5萬元、增值稅稅額為0.45萬元,保險(xiǎn)費(fèi)1萬元、增值稅稅額為0.06萬元,運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)均已取得增值稅專用發(fā)票。 (2)6日,銷售甲材料一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為270萬元,增值稅稅額為35.1萬元,全部款項(xiàng)尚未收到。該銷售業(yè)務(wù)符合收入確認(rèn)條件。
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2023-11-13
應(yīng)交稅費(fèi)主觀題測(cè)試 珠??茣?huì)公司2021年3月發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.公司將一批自產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品對(duì)外出售,已知這批產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為10萬元,公司擬定利潤(rùn)率20%,消費(fèi)稅率4%,增值稅率13%,尚未收到貨款。 2.公司將上月購買的一批材料(當(dāng)時(shí)購買價(jià)格20萬元,增值稅率13%),本月將一半作為職工福利發(fā)放給員工,另一半贈(zèng)送給兄弟單位(本月市場(chǎng)價(jià)格為24萬元)。 3.公司本月收回一批委托加工的應(yīng)稅消費(fèi)品,向?qū)Ψ街Ц洞沾U消費(fèi)稅2萬元,收回后一半直接用于銷售,另一半用于繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 請(qǐng)完成相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-04-05
老師,我現(xiàn)在在的公司有點(diǎn)亂,電商公司,很多員工請(qǐng)款的店鋪充值款都是由公賬打給員工個(gè)人賬戶,他們?cè)偃コ渲?,充值的這些店鋪都是沒有票來的,稅帳下都是掛的其他應(yīng)收款,這種也沒有票來的,我可以怎么做合理抹平這個(gè)賬啊?
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2020-04-23
加油站儲(chǔ)值卡消費(fèi)200元,這個(gè)儲(chǔ)值卡是充1000贈(zèng)30里面有1030,那這個(gè)收入該確認(rèn)多少
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2022-02-21
老師,請(qǐng)問公司手機(jī)充值話費(fèi),是開消費(fèi)發(fā)票,還是開充值發(fā)票(預(yù)付)報(bào)銷???謝謝老師
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2021-09-16
只有進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候必要借應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)。貸應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅??刹豢梢灾苯咏钁?yīng)交增值稅~銷項(xiàng),貸應(yīng)交增值稅~未交增值稅
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2019-04-02
一、某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2020年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為4800元/臺(tái),具體購銷情況如下:(1)向某商場(chǎng)銷售500臺(tái)A型電視機(jī),由于商場(chǎng)采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(二般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為3 600元。(2)銷售本企業(yè)2020年購進(jìn)的自用生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái),取得含增值稅收入113 000元。(3)銷售電視機(jī)發(fā)出包裝物收取押金24000元,另沒收逾期未退還的包裝物押金16 950元。(4)購進(jìn)電視機(jī)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額140 000元、增值稅稅額
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2023-09-15
電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2021年9月生產(chǎn)銷售A型電視機(jī),出廠不含增值稅單價(jià)為3000元/臺(tái),具體購銷情況如下: (1)向某商場(chǎng)銷售1000臺(tái)A型電視機(jī),由于商場(chǎng)采購量大,給予其10%的折扣,并將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的金額欄內(nèi)分別注明;同時(shí),向運(yùn)輸企業(yè)(一般納稅人)支付運(yùn)費(fèi),收到的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)金額為2000元; 2)銷售視機(jī)包裝物收取押金11300元,另沒收逾期未退的包裝物押金2500元; 3J購進(jìn)零配件取得增值稅專用發(fā)票上注明金額 100000元、增值稅稅額13000元:(4)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)工具件,支付價(jià)稅合計(jì)金額15450元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)優(yōu)開的增值稅專用發(fā)票;
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2023-04-01