
有一張票我們六月份就已經(jīng)認(rèn)證了,可是七月地發(fā)現(xiàn)型號(hào)有錯(cuò)退不了稅就叫對(duì)方重開(kāi)紅字票后開(kāi)藍(lán)字票,那現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填啊?
答: 你好,一正一負(fù)剛好抵消了,對(duì)7月份申報(bào)表是沒(méi)有影響的
購(gòu)買已認(rèn)證的發(fā)票,再發(fā)票系統(tǒng)中申請(qǐng)了紅字發(fā)票,在增值稅申報(bào)時(shí),這部分紅字發(fā)票的稅款會(huì)自動(dòng)填在增值稅申報(bào)中嗎?
答: 你好,填寫紅字發(fā)票信息表之后,在稅務(wù)的系統(tǒng)中就有一這筆紅字,申報(bào)時(shí)會(huì)自動(dòng)填到申報(bào)表附表中!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅認(rèn)證平臺(tái) 反饋已認(rèn)證發(fā)票異常(發(fā)票有被紅沖),本期報(bào)增值稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是否必須要開(kāi)具紅字申請(qǐng)單?
答: 同學(xué)你好,如果購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,需要由購(gòu)買方開(kāi)具紅字信息表


花開(kāi)富貴 追問(wèn)
2018-08-13 11:11
鄒老師 解答
2018-08-13 11:12
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2018-08-13 11:12
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2018-08-13 11:13