
增值稅認證平臺 反饋已認證發(fā)票異常(發(fā)票有被紅沖),本期報增值稅需要做進項轉(zhuǎn)出,是否必須要開具紅字申請單?
答: 同學(xué)你好,如果購買方已經(jīng)認證抵扣,需要由購買方開具紅字信息表
這個月的發(fā)票我已經(jīng)認證了,但是出了問題開的不對,需要重新開,沒跨月,需要開紅字申請單嗎
答: 你好,當(dāng)月的發(fā)票退還給開票方可以直接作廢,不用開紅字發(fā)票信息表,你次月申報增值稅的時候先正常也這筆認證的進項填進去,然后填進項稅額轉(zhuǎn)出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已跨月但未認證的發(fā)票,是不是退票回來我們自己在系統(tǒng)上開紅字申請單然后再自己開紅字發(fā)票出來就可以了??
答: 你好,是的,申請開具負數(shù)發(fā)票沖銷就是了


唐羽 追問
2020-11-14 20:56
唐羽 追問
2020-11-14 20:57
立紅老師 解答
2020-11-14 20:59
唐羽 追問
2020-11-14 21:07
立紅老師 解答
2020-11-14 21:11
唐羽 追問
2020-11-14 21:16
立紅老師 解答
2020-11-14 21:16