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民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬(wàn),借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入2萬(wàn),還是借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬(wàn),再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢
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2019-05-16
民非學(xué)校收入需要繳增值稅嗎,例如,收入2萬(wàn),借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入2萬(wàn),還是借銀行存款2萬(wàn)貸提供服務(wù)收入19417.48應(yīng)交稅金-未交增值稅582.52元,季度不超30萬(wàn),再把未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他收入呢,謝謝
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2019-05-16
每個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn),除了結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅之外,借:本年利潤(rùn) 貸:費(fèi)用,借:收入 貸:本年利潤(rùn),這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)之后,還要不要做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:本年利潤(rùn) 這一步呢?另外所得稅費(fèi)用完結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在未分配利潤(rùn)后面再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2021-05-20
老師,這題不用換成未含稅價(jià)格嗎,不用填應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅嗎
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2017-12-01
進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn),要交稅用未交增值稅表示,是這樣理解嗎
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2020-02-10
申報(bào)表期末可留抵稅額是看科目余額表表,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額嗎
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2019-02-15
去年開(kāi)了一張發(fā)票,因?yàn)轫?xiàng)目未完工,未確認(rèn)收入,對(duì)方也未回款。開(kāi)票當(dāng)月已交增值稅。企業(yè)所得稅在2016年需要交納嗎?
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2017-07-20
房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售已完工未進(jìn)行土增清算的房產(chǎn),現(xiàn)不用預(yù)交增值稅了,本月抵減后也不用交增值稅,土地增值稅預(yù)征為(預(yù)收款-應(yīng)預(yù)交的增值稅)*預(yù)征率。如果本月收款50萬(wàn)元,應(yīng)預(yù)征的士地增值稅為(50萬(wàn)-0)*0.015的結(jié)果嗎?謝謝!
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2023-03-15
本期銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底=9472.48但是設(shè)計(jì)金稅盤(pán)全額抵減1050,本期應(yīng)交的增值稅是8422.48,那么我用作計(jì)提稅金這個(gè)分錄嗎就是借:應(yīng)交增值是—轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借:稅金及附加 8422.48*0.1 貸:城建稅 8422.48*0.07貸:教育費(fèi)附加 8422.48*0.03 地方教育費(fèi)附加 8422.48*0.02
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2017-06-07
1-11月是小規(guī)模納稅人,登記明細(xì)賬的時(shí)候只設(shè)置了一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅12月轉(zhuǎn)為一般納稅人,有進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅等科目,在登記明細(xì)賬的時(shí)候要一個(gè)一個(gè)的分開(kāi)登記嗎,好是可以都去登記在一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)總科目里面
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2019-02-21
就是,我結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 實(shí)際付的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸:銀行存款 其余科目都平了我的增值稅進(jìn)項(xiàng)留底還有7000多我做了繳納稅款這個(gè)分錄后,為什么應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)總科目底下就把我交的稅款1000多加上了7000多留底合計(jì)8000多但是我留底只有7000多這個(gè)怎么回事
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2021-09-14
小規(guī)模納稅人仍是一季主營(yíng)收入大于九萬(wàn)按3%交增值稅嗎未達(dá)就不交?
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2018-10-16
年末應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,年結(jié)是軟件是否要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-16
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,最后是負(fù)數(shù),怎么處理呢,因?yàn)闆](méi)有計(jì)提,直接繳納的。
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2023-03-14
這筆進(jìn)項(xiàng)暫未勾選,是不是應(yīng)該先記錄:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2024-04-29
老師,如下記賬可以嗎? 在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”下增設(shè)“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)。 1、未抵扣時(shí) 借:原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款、銀行存款級(jí)科目 2、認(rèn)證抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 3、確認(rèn)不能抵扣時(shí) 借:原材料、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅) 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 應(yīng)
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2016-09-29
老師6月應(yīng)交的增值稅四千多七月繳納后為什么我這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候本期未交的那一項(xiàng)還有這個(gè)數(shù)據(jù),
1/897
2019-12-12
老師好,一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人是把一般納稅人時(shí)的應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額全部轉(zhuǎn)到未交增值稅中嗎?
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2019-10-21
老師,應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?舉例,本月進(jìn)項(xiàng)8 ,銷(xiāo)項(xiàng)1,出口應(yīng)退稅8,要怎么寫(xiě)分錄?
1/464
2019-05-05
增值稅申報(bào)表主表第25欄期初未交稅額有數(shù)據(jù),我們單位上月的增值稅當(dāng)期就已經(jīng)交了,我是直接在報(bào)表更改嗎
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2019-10-18