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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-05-05 14:04

當(dāng)月有應(yīng)交未交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理。年末將所有明細(xì)科目下的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后再將這個科目余額轉(zhuǎn)到未增值稅科目。

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當(dāng)月有應(yīng)交未交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理。年末將所有明細(xì)科目下的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后再將這個科目余額轉(zhuǎn)到未增值稅科目。
2019-05-05 14:04:14
您好,您做平的話是也是可以的,但是您不做的話也是沒關(guān)系的。
2022-05-10 15:15:56
需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去,你看下面這個截圖
2020-03-04 09:40:14
您好 如果進(jìn)項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-17 10:30:05
是的,月末按下面截圖結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-27 14:53:13
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