老師,應(yīng)交增值稅科目下的子目月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅?舉例,本月進(jìn)項8 ,銷項1,出口應(yīng)退稅8,要怎么寫分錄?
Lili
于2019-05-05 13:50 發(fā)布 ??915次瀏覽
- 送心意
姜老師
職稱: 高級會計師
2019-05-05 14:04
當(dāng)月有應(yīng)交未交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理。年末將所有明細(xì)科目下的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后再將這個科目余額轉(zhuǎn)到未增值稅科目。
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當(dāng)月有應(yīng)交未交增值稅時才做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅賬務(wù)處理。年末將所有明細(xì)科目下的余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后再將這個科目余額轉(zhuǎn)到未增值稅科目。
2019-05-05 14:04:14

您好,您做平的話是也是可以的,但是您不做的話也是沒關(guān)系的。
2022-05-10 15:15:56

需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去,你看下面這個截圖
2020-03-04 09:40:14

您好
如果進(jìn)項大于銷項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-09-17 10:30:05

是的,月末按下面截圖結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-27 14:53:13
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