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以前年度有一筆注冊商標(biāo)的費(fèi)用,當(dāng)時已經(jīng)進(jìn)了管理費(fèi)用,后在去年又退了回來,當(dāng)時做的賬是借:銀行存款4600;貸:管理費(fèi)用-4600,后今年審計(jì)的時候說不能直接這樣做帳,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做帳?
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2017-02-10
我們是民非企業(yè)。 1.經(jīng)常要招臨時工幫我們做問卷調(diào)查,支出的勞務(wù)費(fèi)用是入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)還是成本-勞務(wù)費(fèi)? 2.如何做分錄?當(dāng)月計(jì)提借:勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付工資。實(shí)際發(fā)放借:應(yīng)付工資,貸:銀行存款。這樣對嗎?還是不能經(jīng)應(yīng)付工資?
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2019-07-04
老師,您好。請問3月收到社保-醫(yī)療保險(xiǎn)退稅,前會計(jì)沒有做到這筆業(yè)務(wù),我現(xiàn)在接手做,上午的老師說可以放在其他收益。 1、收到時 借:銀行存款,76.57 貸:其他收益76.57 2、結(jié)轉(zhuǎn)損益時 借:其他收益76.57 貸:本年利潤76.57 由于,我這個月本年也有一些管理費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn),想問要分開結(jié)轉(zhuǎn),還是可以放在一起結(jié)轉(zhuǎn)? 圖片是兩種方法,幫我看一下
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2020-07-10
上午提的那個電商的問題,你回復(fù)是借:待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費(fèi)用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢,什么時候做這個
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2017-01-17
你好,請問企業(yè)在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi)-材料款 貸:銀行存款、其它應(yīng)付款 ??梢詥?/span>
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2019-09-06
以銀行存款支付本月應(yīng)計(jì)入的管理費(fèi)用1200元. 的會計(jì)分錄
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2015-12-06
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費(fèi),當(dāng)時會計(jì)分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對方單位支付該筆費(fèi)用,我們也收到了該筆5000元保全費(fèi),會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
老師好!我想請教下,招待費(fèi)的60%超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
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2024-12-23
我單位是服裝水洗廠 因環(huán)保公司需要 我單位必須做廢水監(jiān)測報(bào)告 監(jiān)測廢水報(bào)告1000元 銀行付款 借:管理費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000 還是借:制造費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 1000
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2017-11-21
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
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2020-12-18
公司交了半年的房租共計(jì)6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分?jǐn)?個月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個月就開始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個月的成本的時候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
老師,公司7月份交了水費(fèi),我當(dāng)時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費(fèi)之后,公司司機(jī)去拿了7月和10月交水費(fèi)的專票回來,10月的專票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
之前做的借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗目缒臧l(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
收到稅務(wù)局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費(fèi)用 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-04
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉(zhuǎn)賬,7月取得房租發(fā)票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費(fèi)用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險(xiǎn)費(fèi)分計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用---開辦費(fèi),貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
查賬時發(fā)現(xiàn),會計(jì)在記賬時都沒計(jì)增值稅,請問怎么調(diào)整會計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時,會計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
老師好,我公司員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03