国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

減免稅款會(huì)計(jì)處理怎么做及月末結(jié)轉(zhuǎn) 主營(yíng)收入享受國(guó)家免征政策 減免稅款不需要體現(xiàn)? 是開(kāi)的免稅稅率 收入是正常做 不含稅的加銷項(xiàng)稅? 然后再轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1/355
2022-05-23
7.按增值稅的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定,一般納稅人因轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)、提供不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)、 提供 建筑服務(wù)或采用預(yù)收款方式銷售自行開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目等而需預(yù)繳增值稅的 , 應(yīng)按預(yù)繳金額借 記的會(huì)計(jì)科目是 ( ) 。 A.應(yīng)交稅費(fèi)——待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額B.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) C.應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅 D.應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
1/334
2024-02-04
老師轉(zhuǎn)出未交增值稅金額跟進(jìn)項(xiàng)稅額金額不一樣,咋辦
1/516
2022-07-08
小規(guī)模季度未達(dá)到9萬(wàn)的銷售定額免征增值稅,那在取得收入時(shí)要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那減免時(shí)是沖營(yíng)業(yè)外收入嗎
1/728
2018-10-09
老師您好,我公司符合條件適用進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問(wèn)您,附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額,還是最后實(shí)際繳納的增值稅?
1/1259
2019-07-03
不開(kāi)票的收入,按照開(kāi)票交稅,銷項(xiàng)稅要做進(jìn)憑證里嗎?比如:維修款10萬(wàn),收到現(xiàn)金,對(duì)方不需要發(fā)票,但我月底申報(bào)增值稅時(shí)在不開(kāi)票收入里申報(bào),那做憑證時(shí),是用以下哪種?1、借:現(xiàn)金 10萬(wàn), 貸:營(yíng)業(yè)外收入 8.55萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅1.452、借:現(xiàn)金 10 貸:營(yíng)業(yè)外收入 10
11/876
2017-06-14
老師好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月續(xù)費(fèi)的金稅盤,當(dāng)月沒(méi)有收入沒(méi)有抵減增值稅,只做的 管理費(fèi)用:680 貸:現(xiàn)金 680,月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用,680元。這個(gè)月有收入,抵減增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費(fèi)用 -280 這個(gè)月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用吧,借:本年利潤(rùn) -280 貸:管理費(fèi)用 -280,這樣對(duì)嗎?
2/1336
2019-10-17
老師,小規(guī)模企業(yè),12月份開(kāi)了21萬(wàn),是不是增值稅減免,我這個(gè)月就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入,還是明年1月份做?需要計(jì)提附加稅嗎
1/445
2022-01-08
公司出售自己使用的小汽車,收入5000元,銷項(xiàng)稅額是97.09,等到月末的時(shí)候怎么做轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄
1/812
2017-03-09
轉(zhuǎn)出未交增值稅和減免稅款這里顯示負(fù)數(shù)的?
1/1182
2018-07-11
月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額確認(rèn)是=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-減免稅款(稅控盤的費(fèi)用)么?
1/1035
2018-10-31
你好,請(qǐng)問(wèn)去年有未結(jié)轉(zhuǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額2080.92,上月銀行返還一筆代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),產(chǎn)生了16.69的銷項(xiàng)稅額,請(qǐng)問(wèn)要怎么做賬 要先把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)對(duì)沖以后,要把差額計(jì)入應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
1/865
2022-04-02
老師,我這個(gè)月只有一筆普票沒(méi)超30萬(wàn),我們是小規(guī)模季報(bào),免稅,我只做了圖片上的分錄。 我沒(méi)有做免稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-普通發(fā)票,貸:營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免這筆分錄,這個(gè)該怎么整
1/640
2023-04-26
老師,應(yīng)交增值稅總余額貸方:-5893.19元,下面二級(jí)科目,進(jìn)項(xiàng)稅額貸方-9120.81,銷項(xiàng)稅額貸方264.6,轉(zhuǎn)出未交增值稅2145.63,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出817.39元,這個(gè)分錄怎么做,才只掛一個(gè)二級(jí)科目呀?
6/171
2024-01-08
之前小規(guī)模的增值稅減免的部分,期末未轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,在2023年,那么現(xiàn)在做2024年1月份的賬務(wù),可以直接做,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用) 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)嘛,因?yàn)槲覀兪切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
3/410
2024-02-19
老師,您好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵,轉(zhuǎn)入留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出留抵進(jìn)項(xiàng)稅額分別有什么區(qū)別
2/1720
2022-03-12
老師,小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)30萬(wàn)不需要繳納增值稅,那季末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借方記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,那貸方:是記入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益,這兩個(gè)科目記入哪個(gè)合適?記入營(yíng)業(yè)外收入是有二級(jí)明細(xì)么?
1/62
2025-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅是貸方,月底進(jìn)銷發(fā)票認(rèn)證少了,交了100元稅怎么做分錄
1/495
2017-07-28
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎?
1/537
2017-09-12
老師您好,20年12月底有一筆計(jì)提增值稅及附加的分錄寫錯(cuò)了(寫成借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出),現(xiàn)在是21年跨年了,請(qǐng)問(wèn)怎么更正?期待您的解答
1/342
2021-02-17