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這個(gè)月增值稅有留底稅額,申報(bào)出口退稅提示這個(gè),是哪里出問題了,那增值稅我已經(jīng)申報(bào)了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報(bào)表的時(shí)候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
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2023-01-07
出口退稅系統(tǒng)里單位是千克,開了三張進(jìn)項(xiàng)票,是按照單位為張開的,退稅系統(tǒng)里怎么輸
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2017-04-06
單位銷售國(guó)外的貨物開始到出口退稅的流程:是不是電子口岸查詢到退稅的報(bào)關(guān)單后,進(jìn)入出口退稅系統(tǒng)申報(bào)后到出口退稅綜合平臺(tái)預(yù)申報(bào)?先后順序是什么呢
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2018-04-16
出口退稅備案 稅務(wù)局給反饋個(gè)數(shù)據(jù)包 需要在出口退稅系統(tǒng)里導(dǎo)入 在哪里導(dǎo)入 沒找到導(dǎo)入的地方
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2017-05-15
出口退稅系統(tǒng)中出口明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中的美元匯率是要填出口日1號(hào)的匯率么?人民幣離岸價(jià)是用美元離岸價(jià)*美元匯率么?
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2017-04-12
進(jìn)出口業(yè)務(wù),交上退稅申請(qǐng)后,報(bào)關(guān)單與進(jìn)出口明細(xì)表怎么做賬,分錄如何寫?
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2017-06-15
1.收購(gòu)發(fā)票稅率到底開免稅還是0 2.生產(chǎn)型出口企業(yè) 本月收購(gòu)發(fā)票70萬 出口金額人民幣60萬 本月無內(nèi)銷 上月沒留抵 征退稅率都是9% 問這月應(yīng)退稅或應(yīng)納稅是多少 謝謝老師解答
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2020-04-08
C企業(yè)是具有自營(yíng)出口資格的生產(chǎn)企業(yè),且為增值稅一般納稅人。出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2011年2月外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額30萬元,貨已入庫(kù)。1月末留底稅額3萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額100萬元,銷項(xiàng)稅額17萬元。本月出口貨物銷售折合人民幣200萬元。試計(jì)算該企業(yè)2月不得免征和抵扣的稅額,當(dāng)期應(yīng)納稅額或者免、抵、退稅額,并就該兩項(xiàng)計(jì)算結(jié)果做出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
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2017-08-02
不能免征和抵減稅額=出口銷售收入*(增值稅率-退稅率),我們內(nèi)銷醫(yī)療器械13%稅率,那就是=出口銷售收入*(13%-13%),對(duì)嗎?
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2019-11-26
老師好,免抵稅額,怎么說不能抵呢。借:應(yīng)交稅費(fèi)—出口抵內(nèi)銷,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅。不是抵內(nèi)銷了嗎,怎么說不能抵呢
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2020-03-22
先進(jìn)口 再出口 進(jìn)口的增值稅可以抵扣嗎 出口可以退稅嗎
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2019-06-17
老師 國(guó)稅2016年第29號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅 跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國(guó)內(nèi)集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎?
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2024-07-01
我的免抵退己經(jīng)申報(bào)過了,然后有一些無法收匯,現(xiàn)在稅局要我做免抵處理,還有沖減免抵退額,我要怎么操作
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2018-05-02
老師,公司業(yè)務(wù)就是進(jìn)玻璃(在國(guó)內(nèi)進(jìn)),賣玻璃(全部都是出口到國(guó)外)那么是不是就不用交增值稅啊? 因?yàn)槌隹诃h(huán)節(jié)是免稅的,并且在國(guó)內(nèi)進(jìn)玻璃的付出的進(jìn)項(xiàng)稅,到時(shí)候還會(huì)出口退稅返還。 我理解的對(duì)嗎?
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2019-01-25
老師好 請(qǐng)問一下出口退稅的征退稅率差額 (征13%,退9%)何時(shí)轉(zhuǎn)入成本?是申報(bào)出口退稅時(shí)?還是收到退稅款時(shí)?
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2025-08-06
應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 請(qǐng)問填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表要填應(yīng)交增值稅,但是上期有留抵的情況下,是不是也要計(jì)算在內(nèi) 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額+上期留抵稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅
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2020-02-25
單位是外貿(mào)公司,然后是買單出口,所以不申報(bào)退稅,那么要不要針對(duì)這單開具出口電子發(fā)票么?還有供應(yīng)商開進(jìn)來出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是退稅勾選還是抵扣勾選?還有我們的管理員很嚴(yán)格,我應(yīng)該怎么跟他講?請(qǐng)老師具體回答
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2019-01-29
,一般納稅人生產(chǎn)企業(yè) 開具出口退稅發(fā)票,稅率是13%還是0%?
14/1868
2022-05-12
老師~外貿(mào)企業(yè)出口退稅額能算銷售員利潤(rùn)嗎?求解答
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2016-12-22
老師外貿(mào)企業(yè)用于出口的貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出后能用來申報(bào)出口退稅嗎
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2019-04-26