
這個月增值稅有留底稅額,申報出口退稅提示這個,是哪里出問題了,那增值稅我已經(jīng)申報了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報表的時候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢
答: 您好!這里提示的是不得抵扣金額不對,要找下原因,增值稅申報表只要沒交稅,就可以修改的
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應(yīng)免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉(zhuǎn)入了應(yīng)免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
答: 您好同學(xué) 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
申請出口退稅,退的是留底稅額么
答: 生產(chǎn)企業(yè)退的是留抵稅額


小靜兒- 追問
2023-01-07 16:56
丁小丁老師 解答
2023-01-07 17:02