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鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項(xiàng)稅額,貸方銷項(xiàng)稅額等應(yīng)該是三級(jí)了,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級(jí)呀,級(jí)次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
請(qǐng)問下企業(yè)收到的增量留抵退稅,記賬是借:銀行 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2022-01-06
不用應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)科目的話,是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是說直接把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里?
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2018-08-15
本月進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí),只做了銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,下月繳納增值稅時(shí),直接借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款可以嗎
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2022-02-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借方有余額是不是要和申報(bào)表的期末留抵稅額要相等
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2024-10-09
小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的稅金是記在應(yīng)交稅金-未交增值稅里還是應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)里
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2018-10-10
在18年抵扣增值稅的時(shí)候抵扣了17年已計(jì)入管理費(fèi)用的稅控盤費(fèi)用,那現(xiàn)在要怎么調(diào)賬做分錄呢,比如,之前應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是30000,后面實(shí)際18年支付了28000,申報(bào)增值稅時(shí)抵扣了17年的2000,已經(jīng)跨年度了呀,那現(xiàn)在要怎么做賬務(wù)處理啊
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2019-02-13
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,之前增值稅費(fèi)通過應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在沒有用這個(gè)科目了,但是這個(gè)二級(jí)科目下掛著5分款,能把這個(gè)幾分錢結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢,麻煩老師幫忙解答
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2019-08-08
小規(guī)模納稅人本季度代開專票10萬元,預(yù)交增值稅2912.62元,不含稅收入97087.38??缭麓_紅票1.9萬元,其中的已繳稅款533.40未退,不含稅收入-18466.60。普票1.6萬元,未交增值稅466.02元,不含稅收入15533.98。如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。申報(bào)表應(yīng)納稅額2845.24,已交稅款為2912.62,應(yīng)交增值稅為-87.38
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2019-01-04
因?yàn)檎邇?yōu)惠減免稅額,想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來?
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2023-12-08
公司的車過戶了賣了,原來進(jìn)來的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
018年6月購(gòu)進(jìn)一批電視機(jī)含稅價(jià)116萬,已驗(yàn)收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會(huì)計(jì)處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)
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2018-11-28
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借:現(xiàn)金 5000貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
文文老師,剛剛前面問的問題,9萬確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個(gè)項(xiàng)目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項(xiàng):借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
已抵扣的發(fā)票對(duì)方作廢,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄(注:對(duì)方因?yàn)槠访_錯(cuò)作廢)?發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí):借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 。貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。這樣做對(duì)嗎
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2018-08-14
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)是用金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,
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2017-01-05
企業(yè)這么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思啊 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 按道理應(yīng)該這樣做的吧 求問老師
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2016-11-30
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”等科目,按實(shí)際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計(jì)抵減的金額貸記“其他收益”科目。 如果不交稅的話這個(gè)賬怎么處理
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2019-05-06
8月份收到專票全部認(rèn)證,但進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額大。我做了下面的分錄。借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí)科目)8100 應(yīng)交增值稅-未交增值稅60000 貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額(3級(jí))68100 不知道有沒有錯(cuò),9月份銷項(xiàng)還是大于進(jìn)項(xiàng)請(qǐng)問我本月需要怎么做賬務(wù)處理。沒有增值稅是不是附加稅也不用計(jì)提了
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2019-10-11
你好,請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 這個(gè)科目借方和貸方各表示什么呢? 在發(fā)生轉(zhuǎn)出的時(shí)候,記貸方。在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)記借方嗎?
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2021-03-03