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以前會(huì)計(jì)做增值稅時(shí)沒(méi)有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項(xiàng)稅 貸增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 貸未交增值稅這樣來(lái)做憑證,而且每月還有留抵,但是沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面,我該怎樣來(lái)弄呢?想增值稅這些都是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
請(qǐng)問(wèn),我單位2017年未確認(rèn)收入,2019年稅務(wù)查賬,說(shuō)2017年未確認(rèn)收入,也要算收入,需要補(bǔ)交增值稅,我單位2019年補(bǔ)交的增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報(bào)稅和怎么做賬
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2019-09-02
借:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)是用金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的嗎,
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2017-01-05
多抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對(duì)么? 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方余額一直掛這么 ?
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2019-12-26
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,這月只有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有任何進(jìn)項(xiàng),那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
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2019-09-24
已認(rèn)證的發(fā)票對(duì)方作廢,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對(duì)嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
年中換了記賬軟件,錄入期初余額,其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填? 我填的期初是不是填錯(cuò)了。。。
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2019-05-23
老師小規(guī)模公司有收入,但是沒(méi)開發(fā)票,那做賬時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(減免)
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2023-11-30
老師好,我是一般納稅人,銷項(xiàng)稅額月末必須轉(zhuǎn)到_未交增值稅嗎?我沒(méi)有轉(zhuǎn),直接是借:應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,貸:銀行存款,銷項(xiàng)稅額年未余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝!
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2018-12-06
老師好!月末增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵減稅額都有余額,還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,銷項(xiàng)稅額,這幾個(gè)的關(guān)系是什么,我現(xiàn)在看的頭暈眼花
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2018-12-07
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)收入(未開票)繳納增值稅,是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎,還是分?jǐn)偟矫總€(gè)月繳納?已交樓未交物業(yè)費(fèi)的業(yè)主需要計(jì)提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期 業(yè)務(wù)34,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
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2018-09-19
請(qǐng)問(wèn)老師我收到一張成本票上個(gè)月的,這個(gè)月我都認(rèn)證了,發(fā)現(xiàn)票號(hào)不對(duì),款項(xiàng)已經(jīng)支付了,這個(gè)月我是不是只需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2021-12-16
因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模納稅人。不能開三個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,銀行退了我們兩個(gè)點(diǎn)的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸銀行存款。我想問(wèn)下銀行退給我們的稅。我是不是應(yīng)該寫成借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)*未交增值稅(紅字)
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2021-09-13
老師是不是小規(guī)模沒(méi)有進(jìn)賬所以銷項(xiàng)也不做有收入貸的是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅呢
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2023-11-04
請(qǐng)問(wèn),老師,公司是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買了金稅盤及報(bào)稅盤,收到了增值稅專用發(fā)票共720元,收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)330元普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn),所有的費(fèi)用都可以全額抵減增值稅是么,分錄我這樣做可以么,購(gòu)入時(shí),借:管理費(fèi)用-電子產(chǎn)品720元 貸:銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費(fèi),借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)330 貸:銀行存款 抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸:管理費(fèi)用么?
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2016-10-19
2019年12月年終結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額10萬(wàn)到未交增值稅,平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),只有年終結(jié)轉(zhuǎn),假如2020年1月發(fā)生銷項(xiàng)稅1萬(wàn),應(yīng)該放未交增值稅還是銷項(xiàng)稅?
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2020-01-19
1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元,同時(shí)月末以銀行存款繳納增值稅300萬(wàn)元。未交稅款9月初交納。 要求:寫出以下會(huì)計(jì)分錄。 (1)當(dāng)月繳納增值稅。 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。
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2020-04-27
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務(wù)。原材料來(lái)用實(shí)際成本核算,2020 年12 月該公司發(fā)生有關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2日. 因經(jīng)營(yíng)范圍轉(zhuǎn)型,向乙公司銷售原材料一批,其成本為 26 萬(wàn)元,開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價(jià)款為 30 萬(wàn)元,增值稅稅額為 3.9 萬(wàn)元,款項(xiàng)尚末收到,當(dāng)日材料已發(fā)出并符合收入確認(rèn)條件. (2)16 日,找照合同約定,收到乙公司開出的一張期限為 3 個(gè)月。不帶息的銀行承兌匯票,面值為 33.9 萬(wàn)元,抵付 2 日購(gòu)進(jìn)原材料所欠的全部款項(xiàng)。 (3)25日,按采購(gòu)合同約定以銀行存款預(yù)付采購(gòu)丙公司原材料款 22.6 萬(wàn)元,31日.收到原材料并驗(yàn)收入庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為 50 萬(wàn)元、增值稅稅額為 6.5萬(wàn)元此項(xiàng)業(yè)務(wù)余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓結(jié)清。
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2021-12-29