多抵扣的進項稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費—進項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 對么? 那么應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ?
果
于2019-12-26 10:41 發(fā)布 ??2115次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-26 10:43
你好 那你之前進項稅的時候 怎么做分錄的。 應(yīng)該是 借成本費用 貸進項稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
相關(guān)問題討論

要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

你好!
對的。
2019-02-19 21:57:40

一、
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅) 2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)2000
二、借:應(yīng)交稅費——未交增值稅2000
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)2000
分錄處理完畢
2018-04-02 19:55:01

您好
就是前期有進項稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息