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請問遞延所得稅資產減值分錄怎么寫 為什么計入所得稅費用或權益 1594350422700
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2020-07-13
遞延所得稅費用和所的稅有點暈,計算所的稅的時候還減了-2000-3000-200,
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2019-07-14
老師 2016年的稅率不是用2018年的稅率嗎?確認遞延不是要用未來稅率嗎? 2017年應轉回的應該是 800*15%=120吧 為什么是420 借:所得稅費用120 貸:遞延所得稅資產120
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2021-08-19
老師,借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債,是所得稅費用增加嗎
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2022-03-27
購買方對于合并前本企業(yè)已經存在的可抵扣暫時性差異,合并發(fā)生后在滿足確認條件時,應確認相關的遞延所得稅資產,但不應調整合并時產生的商譽或營業(yè)外收入的金額。 不調整商譽的話,遞延所得稅資產的貸方是什么呢
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2023-05-31
公司2016年是虧損 需要專門做個分錄嗎?借:遞延所得稅資產25貸:所得稅費用25 需要這樣做嗎
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2017-02-07
請問老師這道題算遞延所得稅資產時不考慮200萬元的財務費用嗎?
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2021-06-20
有一個固定資產提折舊問題產生了遞延所得稅資產余額 另外一個是廣告費產生了遞延所得稅資產余額 那這兩個余額哪個是最后余額 老師我蒙圈了
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2022-04-26
2×17年B公司從A公司購進X商品200件,購買價格為每件5萬元。A公司X商品每件成本為3萬元。 2×17年B公司對外銷售X商品150件,每件銷售價格為5萬元;年末結存X商品50件。 2×17年12月31日,X商品每件可變現(xiàn)凈值為3.6萬元。 這道題抵消分錄為什么是借:遞延所得稅資產7.5 貸:所得稅費用7.5
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2021-04-15
已發(fā)生的成本,成本票未收到,往來款已轉,暫估入賬,今年也收不到票,相關部分所得稅是入遞延所得稅資產嗎?
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2023-11-27
預付賬款借方余額會產生財稅差異嗎,需要確認遞延所得稅資產或負債嗎,如何做分錄,
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2017-01-06
借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 這個分錄是什么意思?
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2020-07-17
請問,19年沖減的遞延所得稅費用在匯繳的表怎么體現(xiàn)
1/727
2020-04-22
為什么這個分錄只是貸方確認遞延所得稅負債300 而借方不確認所得稅費用呢 老師 很著急 謝謝
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2019-09-04
應收賬款為什么確認的是遞延所得稅資產??其他幾個是負債,和我理解的正好相反?
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2021-08-19
老師無形資產費用化的部分產生的差異為啥不確認遞延所得稅資產?#
1/3373
2019-11-28
1無形資產資本化的那部分175%的為什么不確認遞延所得稅資產呢? 2公益性捐贈扣除那里是按照所得稅里面的負債計算的嗎?
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2021-08-30
1、公司預計未來無可抵扣利潤,不計提遞延所得稅; 2、公司預計未來有可抵扣利潤,計提成本后續(xù)期間抵扣應納稅額的,可以計提; 老師這個要如何理解呢 現(xiàn)在公司有很多未彌補虧損的金額 預計未來兩三年可以抵完 還要計提遞延所得稅資產嗎
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2020-03-17
請問 遞延所得稅資產的余額不是會導致所得稅費用的減少嘛?為什么反倒是增加呢?
2/2889
2020-07-25
為什么遞延所得稅資產和負債記入本期所得稅費用,而不是記入未來期間的所得稅費用呢
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2019-05-28