9月的進(jìn)項發(fā)票,9月計入了待認(rèn)證進(jìn)項稅,月末將銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,10月初認(rèn)證了進(jìn)項發(fā)票,抵扣9月的銷項稅,將上月待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅,然后該如何做,是不是進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后繳交稅費,借:未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
老師,請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達(dá)起征點,增值稅需要做賬嗎?進(jìn)哪個科目
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2020-01-18
增值稅突然減免還未扣款,賬里之前應(yīng)交稅費增值稅是減免前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在要怎么做賬?
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2019-11-14
老師,我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤,其中一個會計分錄的科目我寫錯了;
繳費;借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ,貸:銀行存款;我作成借:稅金及附加。貸:銀行存款。但是已經(jīng)申報提交了,我10月先做了紅沖,又作了正確的分錄,但是我10月的未交增值稅和本年利潤,期初有余額,余額為負(fù)數(shù)。我9月申報納稅納的稅是正確的,就是利潤表有問題,那這樣會影響我10月的報表和應(yīng)交納的各種稅收嗎???
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款,然后9萬扣除管理費和稅金4050元,是不是將收到9萬確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
老師,能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎?包括未交,已交,應(yīng)交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等?。?!
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2019-11-07
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本對存貨進(jìn)行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進(jìn)甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
之前代理記賬公司的做賬,是小規(guī)模,完全按照一般納稅人的思路做,月末也會把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是?
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2017-03-15
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)適用增值稅稅率為6%,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項服務(wù)費含稅收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購進(jìn)轎車一臺,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元,增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
老師,不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多,報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進(jìn)項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎?那實際的票和稅不是對不上了嗎?我有點暈
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2022-11-29
老師好!月末增值稅進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,抵減稅額都有余額,還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項稅額,貸方銷項稅額等應(yīng)該是三級了,應(yīng)交稅費--未交增值稅是二級呀,級次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
建安企業(yè),一般納稅人,工程完工后,既未開票也未收到款,確認(rèn)收入,交增值稅嗎?
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2019-12-08
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報信息,也需要補交吧。
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2018-08-20
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎?
說明:外地項目已交稅金累計19066.54(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費-未交增值稅)
問題1:(如圖)增值稅納稅申報表(四)本期實際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎?
問題2:如果認(rèn)可,那這個分錄該怎么寫?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
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2019-05-05
請問,我單位2017年未確認(rèn)收入,2019年稅務(wù)查賬,說2017年未確認(rèn)收入,也要算收入,需要補交增值稅,我單位2019年補交的增值稅,現(xiàn)在補知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入(未開票)繳納增值稅,是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎,還是分?jǐn)偟矫總€月繳納?已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借:現(xiàn)金 5000貨:主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進(jìn)項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證,而且每月還有留抵,但是沒有做會計分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面,我該怎樣來弄呢?想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
公司的車過戶了賣了,原來進(jìn)來的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
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