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9月的進項發(fā)票,9月計入了待認證進項稅,月末將銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,10月初認證了進項發(fā)票,抵扣9月的銷項稅,將上月待認證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅,然后該如何做,是不是進項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后繳交稅費,借:未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
請問,老師,公司是小規(guī)模納稅人,購買了金稅盤及報稅盤,收到了增值稅專用發(fā)票共720元,收到了增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費330元普通發(fā)票,請問,所有的費用都可以全額抵減增值稅是么,分錄我這樣做可以么,購入時,借:管理費用-電子產(chǎn)品720元 貸:銀行存款720 技術(shù)服務(wù)費,借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費330 貸:銀行存款 抵減增值稅,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅1050 貸:管理費用么?
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2016-10-19
老師,我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤,其中一個會計分錄的科目我寫錯了; 繳費;借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交城市維護建設(shè)稅 ,貸:銀行存款;我作成借:稅金及附加。貸:銀行存款。但是已經(jīng)申報提交了,我10月先做了紅沖,又作了正確的分錄,但是我10月的未交增值稅和本年利潤,期初有余額,余額為負數(shù)。我9月申報納稅納的稅是正確的,就是利潤表有問題,那這樣會影響我10月的報表和應(yīng)交納的各種稅收嗎???
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款,然后9萬扣除管理費和稅金4050元,是不是將收到9萬確認收入,85950工資確認成本,這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
如果有需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的,以下會計分錄是否正確?記入時,借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時,借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話,進項稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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2018-12-04
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費多欄式賬簿下設(shè)了借方進項稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅,然后下面欄次里設(shè)的借方進項稅額,貸方銷項稅額等應(yīng)該是三級了,應(yīng)交稅費--未交增值稅是二級呀,級次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
誰問小規(guī)模納稅人的收入分錄是借:現(xiàn)金,貸:營業(yè)收入,貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅?
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2016-06-02
老師,這個分錄是什么意思呀,比如2020年第4季度,電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)計算出來的增值稅是4614.03,發(fā)票上稅額增值稅4614.31,1月做調(diào)整分錄,借應(yīng)交稅費-未交增值稅0.28 貸主營業(yè)務(wù)收入0.28?
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2021-01-14
老師,我企業(yè)是一個一般納稅人企業(yè),我去年做賬時有幾張專票直接記入成本和費用了,未做價稅分離,賬中進項稅額差了,這部份怎么調(diào)賬,分錄如何做? 老師回答:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。 老師:24年5月份的匯算清繳我已報完,現(xiàn)在賬中查出來,5月份的賬里才要調(diào)錯的這一部份,明年的匯算清繳調(diào)增嗎?
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2024-05-29
上月有留底稅額7224.31,(本不該結(jié)轉(zhuǎn),但我都結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在是應(yīng)交稅費-未交增值稅 有借方余額7224.31)。這個月銷項稅額是3004.53,進項稅額是2322.46,請問,這個月是否要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄應(yīng)該怎么做?我都暈了!?。?!
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2018-06-29
小規(guī)模納稅人,計提稅金在簡易計稅里面,計提和繳納需要在科目應(yīng)交稅費-未交增值稅里面轉(zhuǎn)一次嗎
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2018-11-02
我們公司是小規(guī)模納稅人,下個月要納稅申報了,如果12月底應(yīng)交稅費未交增值稅是貸方,金額只有400,屬于免稅,那分錄怎么做。如果余額在借方,就一直留在那里嗎
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2016-12-02
?12月應(yīng)交增值稅5萬多,后來找稅務(wù)局做了增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄?怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結(jié)平?
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2021-02-10
請問老師,內(nèi)賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額,并且月/年底均結(jié)轉(zhuǎn)至了應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目,但是現(xiàn)在實際開具發(fā)票時稅率從13%調(diào)整為了6%,那這個賬務(wù)如何來調(diào)整呢?
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2020-06-16
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借:現(xiàn)金 5000貨:主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
公司的車過戶了賣了,原來進來的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因為政策優(yōu)惠減免稅額,想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來?
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2023-12-08
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入(未開票)繳納增值稅,是按當(dāng)月預(yù)收的全部繳納嗎,還是分攤到每個月繳納?已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務(wù)系統(tǒng)未查到未申報信息,也需要補交吧。
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2018-08-20