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小規(guī)模勞務(wù)派遣公司 ,開具增值稅普通發(fā)票,未收到款項,做賬借應(yīng)收賬款。貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應(yīng)交增值稅呢
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2020-02-29
小規(guī)模納稅人租賃的銷售收入,產(chǎn)生的增值稅,怎么處理?借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金增值稅,未交時,增值稅計入成本,還是費(fèi)用?
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2021-10-28
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)適用增值稅稅率為6%,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購進(jìn)轎車一臺,取得稅控機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元,增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提營業(yè)稅金及附加,結(jié)帳后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表中為什么只體現(xiàn)營業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù),而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒體現(xiàn)
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2017-06-08
之前代理記賬公司的做賬,是小規(guī)模,完全按照一般納稅人的思路做,月末也會把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是?
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2017-03-15
老師好!月末增值稅進(jìn)項稅額,銷項稅額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,抵減稅額都有余額,還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉(zhuǎn)出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
建筑安裝業(yè),外地預(yù)繳的增值稅可以用來抵免當(dāng)期及以后未交增值稅嗎? 說明:外地項目已交稅金累計19066.54(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金),當(dāng)期應(yīng)納稅額是670.19(應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅) 問題1:(如圖)增值稅納稅申報表(四)本期實際遞減稅額:670.19元,可以這樣填嗎?稅務(wù)認(rèn)可可以遞減的嗎? 問題2:如果認(rèn)可,那這個分錄該怎么寫?是當(dāng)月做憑證還是次月還是年末還是不需要處理?
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2019-05-05
公司的車過戶了賣了,原來進(jìn)來的是普通發(fā)票,未抵扣增值稅,現(xiàn)在賣車需要交增值稅嗎
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2019-05-10
因為政策優(yōu)惠減免稅額,想問一下增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么沖出來?
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2023-12-08
老師 小規(guī)模納稅人 本月的收入有應(yīng)交增值稅 但是還沒有交 分錄借:現(xiàn)金 5000貨:主營業(yè)務(wù)收入 4500 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅500 元 一未交 應(yīng)交稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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2021-11-12
鄒老師:不好意思!還要繼續(xù)追問一下:一般納稅人的企業(yè)(手工帳),我在應(yīng)交稅費(fèi)多欄式賬簿下設(shè)了借方進(jìn)項稅額、應(yīng)交稅金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方設(shè)了銷項稅額、進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)出多交增值稅。我的多欄式賬簿科目名稱是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,然后下面欄次里設(shè)的借方進(jìn)項稅額,貸方銷項稅額等應(yīng)該是三級了,應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是二級呀,級次不一樣能增加一欄嗎?
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2016-03-01
請問,我單位2017年未確認(rèn)收入,2019年稅務(wù)查賬,說2017年未確認(rèn)收入,也要算收入,需要補(bǔ)交增值稅,我單位2019年補(bǔ)交的增值稅,現(xiàn)在補(bǔ)知道怎么報稅和怎么做賬
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2019-09-02
老師,我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤,其中一個會計分錄的科目我寫錯了; 繳費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 ,貸:銀行存款;我作成借:稅金及附加。貸:銀行存款。但是已經(jīng)申報提交了,我10月先做了紅沖,又作了正確的分錄,但是我10月的未交增值稅和本年利潤,期初有余額,余額為負(fù)數(shù)。我9月申報納稅納的稅是正確的,就是利潤表有問題,那這樣會影響我10月的報表和應(yīng)交納的各種稅收嗎???
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務(wù)-工程勞務(wù)款,然后9萬扣除管理費(fèi)和稅金4050元,是不是將收到9萬確認(rèn)收入,85950工資確認(rèn)成本,這收入和成本是不是明細(xì)到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細(xì)科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入-某項目 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務(wù)局代開的,稅款當(dāng)月已扣,分錄:借應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認(rèn)成本的分錄應(yīng)該怎么做
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2018-11-20
以前會計做增值稅時沒有講未交增值稅轉(zhuǎn)出,直接是借增值稅銷項稅 貸增值稅進(jìn)項稅 貸未交增值稅這樣來做憑證,而且每月還有留抵,但是沒有做會計分錄,這樣的話我七月接手,喊我把一至6月的帳做進(jìn)軟件里面,我該怎樣來弄呢?想增值稅這些都是自動結(jié)轉(zhuǎn)的
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2020-07-26
多抵扣的進(jìn)項稅,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 對么? 那么應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ?
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2019-12-26
老師小規(guī)模公司有收入,但是沒開發(fā)票,那做賬時候,主營業(yè)務(wù)收入還需要后面跟著應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(減免)
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2023-11-30
年中換了記賬軟件,錄入期初余額,其中應(yīng)交增值稅中進(jìn)項稅額 銷項稅額 未交增值稅 減免稅額 期初余額怎么填? 我填的期初是不是填錯了。。。
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2019-05-23
已認(rèn)證的發(fā)票對方作廢,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)又收到發(fā)票 借進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅對嗎?摘要要怎么寫?
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2018-11-28
老師 如果我月末有上月的進(jìn)項稅額留抵,這月只有銷項稅,沒有任何進(jìn)項,那我這月做增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-09-24