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?12月應交增值稅5萬多,后來找稅務局做了增值稅進項留抵稅額抵減增值稅欠款申請表。用1月份的進項稅額抵減增值稅。請問一月份的憑證如何做分錄?怎么把未交增值稅5萬多貸方科目余額結平?
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2021-02-10
小規(guī)模納稅人,計提稅金在簡易計稅里面,計提和繳納需要在科目應交稅費-未交增值稅里面轉一次嗎
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2018-11-02
請問老師,內賬中前期銷售收入入賬時按照13%稅率計提了銷項稅額,并且月/年底均結轉至了應交增值稅-未交增值稅科目,但是現(xiàn)在實際開具發(fā)票時稅率從13%調整為了6%,那這個賬務如何來調整呢?
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2020-06-16
老師好!月末增值稅進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出,抵減稅額都有余額,還用結轉增值稅嗎?也就是做相反的分錄把它們沖平? 月末可以不做轉出未交增值稅,下月初繳完稅款后直接做借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款,這樣可以嗎?
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2019-05-08
甲公司為增值稅一般納稅人。主要開展商品銷售業(yè)務。原材料來用實際成本核算,2020 年12 月該公司發(fā)生有關應收款項的經濟業(yè)務如下: (1)2日. 因經營范圍轉型,向乙公司銷售原材料一批,其成本為 26 萬元,開具的增值稅專月發(fā)票上注明的價款為 30 萬元,增值稅稅額為 3.9 萬元,款項尚末收到,當日材料已發(fā)出并符合收入確認條件. (2)16 日,找照合同約定,收到乙公司開出的一張期限為 3 個月。不帶息的銀行承兌匯票,面值為 33.9 萬元,抵付 2 日購進原材料所欠的全部款項。 (3)25日,按采購合同約定以銀行存款預付采購丙公司原材料款 22.6 萬元,31日.收到原材料并驗收入庫,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 50 萬元、增值稅稅額為 6.5萬元此項業(yè)務余額以16日收到的乙公司銀行承兌匯票背書轉讓結清。
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2021-12-29
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
請問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬,需要交增值稅嗎?
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2022-01-17
老師您好,小企業(yè)會計制度下,還要不要結轉未交增值稅
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2019-09-28
老師好,期末結轉轉出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
進項稅額大于銷項稅額,月底需要結轉到未交增值稅嗎
1/1244
2019-11-04
更正去年未開票的收入,在今年補交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調平呢?
1/1910
2023-03-02
待轉銷項稅e,我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
1/2175
2021-09-29
小區(qū)物業(yè)公司的物業(yè)費收入(未開票)繳納增值稅,是按當月預收的全部繳納嗎,還是分攤到每個月繳納?已交樓未交物業(yè)費的業(yè)主需要計提繳納增值稅嗎?
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2024-11-23
補繳增值稅一定要補附加稅吧。在稅務系統(tǒng)未查到未申報信息,也需要補交吧。
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2018-08-20
建安企業(yè),一般納稅人,工程完工后,既未開票也未收到款,確認收入,交增值稅嗎?
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2019-12-08
老師,不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額,月末結轉本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多,報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎?那實際的票和稅不是對不上了嗎?我有點暈
1/1950
2022-11-29
老師,小規(guī)模納稅人,在平時做時,價稅不分離,在季末時,沖減收入借:主營業(yè)務收入-1430 貸:應交增值稅-未交增值稅-1430 增值稅這樣計提可以嗎?
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2020-03-11
多抵扣的進項稅,現(xiàn)在要轉出。 借:應交稅費—進項轉出 貸:應交稅費——未交增值稅 對么? 那么應交稅費——進項稅額轉出這個科目借方余額一直掛這么 ?
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2019-12-26