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老師您好,問一下,2月份調(diào)了一筆賬,科目用的是以前年度損益調(diào)整,那2月生成報(bào)表的時(shí)候?qū)е沦Y產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的未分配利潤數(shù)有差額,差額的數(shù)正好是調(diào)賬的數(shù),這種對嗎?
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2022-03-11
老師3月做了以前年度損益調(diào)整的,2022年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是不是要調(diào)整,
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2023-04-12
用了以前年度損益調(diào)整科目,是否需要調(diào)整報(bào)表的數(shù)據(jù)呢?如果不調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù),那么算出來的那個(gè)未分配利潤就會相差“以前年度損益調(diào)整的”的那個(gè)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初余額+利潤表本期金額+損益調(diào)整金額。
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2019-06-03
請問,我本月補(bǔ)繳了以前年度的稅款,用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,最后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤里,但是本月的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)?利潤表凈利潤的本年累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)了,怎么處理呢?差額正好差我補(bǔ)繳的稅款數(shù)。
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2020-07-10
匯算清繳之前收到去年暫估的成本發(fā)票需要走以前年度損益調(diào)整科目嗎,或者紅沖成本后再錄入正確的主營業(yè)務(wù)成本科目
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2019-07-17
今年3月份補(bǔ)繳24年增值稅所所產(chǎn)生的附加稅計(jì)入了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在做24年年終所得稅匯算清繳,這部分附加稅該怎么處理了
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2025-05-19
以前年度損益調(diào)整,影響當(dāng)年資產(chǎn)負(fù)債表中:利潤分配_未分配利潤嗎?
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2020-01-18
以前年度損益調(diào)整后,資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦? 以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤-年初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表年初余額左右不平
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2020-06-16
老師,我要報(bào)稅,可是網(wǎng)上申報(bào)說要先填報(bào)表,我就在稅企通里面填報(bào)表,可是進(jìn)去以后我們3月季報(bào)和15年年報(bào)那個(gè)出納都沒有填,我現(xiàn)在填3月季報(bào)和15年 年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表和我們會計(jì)給的報(bào)一樣可以填寫,然后根據(jù)我們會計(jì)給的損益表填利潤表,結(jié)果我們會計(jì)損益表里面有個(gè)以前年度損益,稅企通里面沒有,然后我現(xiàn)在如果填在資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤里面的話,那樣一填我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,請問該怎么填呢
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2016-06-13
老師,以前年度損益在所得稅匯算清繳時(shí)如何填寫
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2016-11-01
1月份計(jì)提去年工資,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,并且發(fā)放了,3月份調(diào)整借以前年度損益貸管理費(fèi)用,對不對
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2020-04-13
19年的開票未入賬 今年補(bǔ)做借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 電腦做賬 還需要再做一筆借:以前年度損益 貸:未分配利潤
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2020-06-12
在今年三月份的時(shí)候做了一筆以前年度損益,然后現(xiàn)在我在10月份的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤里面自動(dòng)扣了這筆費(fèi)用,可是按未分配的公式來算最后的金額和資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)果不對,就是差異了這筆調(diào)賬的,是不是入錯(cuò)了
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2019-12-15
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)取消了以前年度損益這個(gè)科目了嗎?
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2017-04-10
畫圈的應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該用前兩部的以前年度損益之和30乘以所得稅稅率25%嗎?為什么是22.5???
1/619
2017-08-26
長賬齡預(yù)付賬款應(yīng)審計(jì)要求做了借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款,第二年又收到發(fā)票,是不是沖分錄按正常收到發(fā)票做賬就可以了,要不要調(diào)整以前年度損益了
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2022-07-01
為什么資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末-期初不等于利潤表的凈利潤,沒有用過以前年度損益或者其他調(diào)整的科目啊
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2020-01-09
老師計(jì)提盈余公積法定的,是按利潤表累計(jì)凈利潤還是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤凈額,因本年度用到了以前年度損益科目,所以這兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的
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2018-12-05
去年有一個(gè)發(fā)票3000元忘記入賬,記到今年4月份,這樣做可以嗎?借:以前年度損益 3000 貸:其他應(yīng)付款 3000 借:未分配利潤 3000 貸:以前年度損益 3000?
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2020-04-29
因?yàn)橐郧澳甓葥p益轉(zhuǎn)入未分配利潤后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不平怎么辦
6/1745
2022-03-17