9月收到跨境人民幣怎么做賬?這筆收入申報了免稅收 問
借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,請問下員工入職時醫(yī)保斷繳了一個月,如果想在 問
您好,要去社保窗口推送數(shù)據(jù),公司再申報就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動資產嗎 問
您好,是的,開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產品支付的各項支出投入,是房地產企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料,材料賒購入庫,還未收到稅票怎樣入 問
借:原材料 貸:應付賬款-暫估-供應商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學,你好 有截圖嗎? 答

19年的開票未入賬 今年補做借:應收賬款 貸:以前年度損益 應交增值稅銷項稅額 電腦做賬 還需要再做一筆借:以前年度損益 貸:未分配利潤
答: 是的,需要做一筆這個結轉這個
去年的進項稅在當時已認證且申報,但總賬中沒做進項抵扣,您說這種情況都跨年了還可以做進項抵扣嗎?如果可以這樣做分錄行嗎?(1)借:應交增值稅-進項 貸:以前年度損益調整 (2)借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
答: 您好!你當時賬上面是怎么做的呢?關于這個進項的分錄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問,19年12月開出的發(fā)票專票和普票都有,20年1月沖紅,賬務:借:以前年度損益調整 貸:應收賬款 應交增值稅 ;借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 沒有庫存這樣做分錄對嗎?
答: 對的 因為這是損益的調整 如果你的商品退回來了 那就借庫存商品 貸:以前年度損益調整
老師,繳納上年所得稅,借以前年度損益調整,貸應交稅費-所得稅,借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整。如果沒有以前年度損益 科目,直接,借利潤分配-未分配利潤。貸應交稅費-所得稅一個分錄對吧
去年12月計提城建稅時候,借,應交稅費貸,應交稅費本月調整,借,營業(yè)稅金貸,以前年度損益調整借,以前年度損益調整貸,未分配利潤對嗎
去年12月計提城建稅時候,借,應交稅費貸,應交稅費本月調整,借,營業(yè)稅金貸,以前年度損益調整借,以前年度損益調整貸,未分配利潤對嗎
以前年度往來賬現(xiàn)在調增收入,借:應收賬款,貸:以前年度損益調整,應交稅費-銷項稅 借;以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤 是這么做嗎? 增值稅怎么補計提呢
只是做了借以前年度損益調整貸應交稅費_所得稅,借應交稅費_所得稅 貸銀行存款。這樣是不是就可以了?這樣期末的未分配利潤金額就會保持正確了嗎?


陌 追問
2020-06-12 15:28
maize老師 解答
2020-06-12 15:33
陌 追問
2020-06-12 15:33
maize老師 解答
2020-06-12 15:40