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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-10-21 16:32

你好,你是指一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的意思?
收入,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整是你提供的這樣做分錄

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:34

不是,上邊的分錄調(diào)賬做完了之后,補(bǔ)交增值稅怎么做

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:35

那個(gè)是進(jìn)銷項(xiàng)稅了,后邊補(bǔ)交增值稅呢跟當(dāng)期繳納一樣做法嗎,還是也需要走以前年度調(diào)整科目

鄒老師 解答

2019-10-21 16:35

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:37

當(dāng)期繳納增值稅也是這么做嗎?

鄒老師 解答

2019-10-21 16:39

你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳  借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

小揪揪 追問(wèn)

2019-10-21 16:40

我想問(wèn)下,當(dāng)期繳納增值稅和補(bǔ)交以前年度增值稅,都是這么做的嗎

鄒老師 解答

2019-10-21 16:41

你好,是的,沒(méi)有涉及損益科目,就直接做相應(yīng)分錄就是了

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你好 是的 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是直接做未分配利潤(rùn)來(lái)計(jì)提繳納的
2020-05-06 19:54:45
不對(duì),這個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:43:42
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn) 貸,以前年度損益調(diào)整
2020-03-26 15:25:37
你好,你是指一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的意思? 收入,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整是你提供的這樣做分錄
2019-10-21 16:32:51
你好,你是指匯算清繳后補(bǔ)繳的分錄嗎?賬上的利潤(rùn)與匯算清繳后的數(shù)據(jù)不一定相等的,因?yàn)閰R算清繳調(diào)表不調(diào)賬
2017-05-26 08:53:36
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