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平時拿到發(fā)票時借:主營業(yè)務成本/費用 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款,8月份一次性認證了快過期的進項15萬 借:應交稅費-增值稅-進項稅15萬 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 15萬,當月的銷項有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應交稅費-未交增值稅5萬 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
江老師您好:小企業(yè)會計準則下銷項稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的,平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧?
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2020-12-02
老師,你幫我看一下這個報表年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 我這樣做可以嗎,增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)究竟該怎么結(jié)轉(zhuǎn),謝謝 下年1月份我再把應交稅費-未交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅-應交增值稅-進項稅可以嗎
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2018-12-23
增值稅未達起征點不用交稅,那地稅申報的時候是填0還是填增值稅那邊的開票金額
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2019-03-18
你好,也想問一下一般納稅人支付增值稅前需要轉(zhuǎn)入未交增值稅,這樣做分錄是否正確?
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2020-05-09
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購進零件,未取得增值稅專用發(fā)票,要計入應交增值稅嗎
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2023-12-24
老師,請問一下小規(guī)模納稅人季度交增值稅未達起征點,增值稅需要做賬嗎?進哪個科目
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2020-01-18
小規(guī)模納稅人,上一年度多繳納了增值稅,現(xiàn)在要把未交增值稅科目給調(diào)平,怎么處理呢
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2017-09-12
房地產(chǎn)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入時補交2%增值稅是否可以用未結(jié)轉(zhuǎn)的預收款預繳的增值稅抵減
1/2001
2019-05-29
增值稅突然減免還未扣款,賬里之前應交稅費增值稅是減免前的數(shù)據(jù),現(xiàn)在要怎么做賬?
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2019-11-14
9月的進項發(fā)票,9月計入了待認證進項稅,月末將銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,10月初認證了進項發(fā)票,抵扣9月的銷項稅,將上月待認證進項稅額轉(zhuǎn)到進項稅,然后該如何做,是不是進項稅額要轉(zhuǎn)到未交增值稅,最后繳交稅費,借:未交增值稅 貸銀行存款
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2021-10-14
老師,我9月申報納稅的時候提交的利潤表有錯誤,其中一個會計分錄的科目我寫錯了; 繳費;借:應交稅費—應交城市維護建設(shè)稅 ,貸:銀行存款;我作成借:稅金及附加。貸:銀行存款。但是已經(jīng)申報提交了,我10月先做了紅沖,又作了正確的分錄,但是我10月的未交增值稅和本年利潤,期初有余額,余額為負數(shù)。我9月申報納稅納的稅是正確的,就是利潤表有問題,那這樣會影響我10月的報表和應交納的各種稅收嗎???
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2020-11-05
小規(guī)模建筑勞務公司現(xiàn)在以清包工的的形式承包了一家建筑公司的項目,11月先付給我們9萬,我們開具發(fā)票“建筑服務-工程勞務款,然后9萬扣除管理費和稅金4050元,是不是將收到9萬確認收入,85950工資確認成本,這收入和成本是不是明細到某一個項目比較好 ,具體分錄如下幫我看看是否正確,還有明細科目是否合理:1、收到款項:借銀行存款,貸主營業(yè)務收入-某項目 應交稅費-增值稅-銷項稅額 2、然后票是稅務局代開的,稅款當月已扣,分錄:借應交增值稅-未交增值稅,貸銀行存款 3、發(fā)放工資以及工資確認成本的分錄應該怎么做
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2018-11-20
3月份增值稅申報,我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項稅是10000,本期進項稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報還是怎么樣的
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2020-04-08
老師,能發(fā)我一下有關(guān)于增值稅的所有分錄嗎?包括未交,已交,應交以及結(jié)轉(zhuǎn)等等?。?!
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2019-11-07
翔飛公司為增值稅一般納稅人,采用計劃成本對存貨進行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”賬戶期初余額為56000元,“材料成本差異”賬戶期初借方余額為4500元,“材料采購一甲材料”賬戶期初借方余額為18600元,甲材料每千克計劃單價為35元。該公司8月份發(fā)生以下業(yè)務:1.5日,上月采購的甲材料已如數(shù)驗收入庫,數(shù)量為500千克。2.16日,購進甲材料800千克,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為24800元,增值稅額為3224元,發(fā)生運費645元(取得普通發(fā)票)。上述款項暫未支付。取得的增值稅專用發(fā)票已
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2023-03-08
之前代理記賬公司的做賬,是小規(guī)模,完全按照一般納稅人的思路做,月末也會把應交稅費-應交增值稅-銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅,現(xiàn)在接手過來是按照他們的思路繼續(xù)做還是?
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2017-03-15
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務的業(yè)務,該企業(yè)適用增值稅稅率為6%,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務:(1)5月10日,取得某項服務費含稅收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購進轎車一臺,取得稅控機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元,增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日,接受其他單位提供應稅服務,取得增值稅稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運輸企業(yè)提供的交通運輸服務,取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請計算當月增值稅稅額。
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2023-03-03
老師,不開票的收入也要計算繳納增值稅銷項稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅的時候 實際銷項稅額肯定比開票的銷項稅額多,報稅時要根據(jù)實際銷項稅額減去進項稅額的未交增值稅去交增值稅嗎?那實際的票和稅不是對不上了嗎?我有點暈
1/1950
2022-11-29