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公司里面之前的會計一直對未交增值稅沒有計提,每個月直接做分錄借:應交稅金-應交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計應交稅金-應交增值稅9萬多元了 這個我應該怎么做了?
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2019-02-28
賬務的年底,發(fā)現(xiàn)應交城建稅、教育費附加、地方教育附加、水利基金,都有余額,怎么 調(diào)整?未交增值稅 借方 227591.01元,代表是預交的增值稅嗎?代表多交的增值稅嗎?需要結轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-08
3月份增值稅申報,我公司未交增值稅,因有留底稅額,本期的銷項稅是10000,本期進項稅額是5000,上期留底稅額是20000,這樣需要繳納附加稅嗎?是零申報還是怎么樣的
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2020-04-08
小規(guī)模在項目地預交了增值稅,因本月開票未達3萬,減免了增值稅,申報時應交增值稅顯示為負數(shù),可以不用管,下次申報時直接沖減嗎
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2019-01-13
小規(guī)模勞務派遣公司 ,開具增值稅普通發(fā)票,未收到款項,做賬借應收賬款。貸 主營業(yè)務收入 應交增值稅 普通發(fā)票為什么還有應交增值稅呢
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2020-02-29
小規(guī)模納稅人租賃的銷售收入,產(chǎn)生的增值稅,怎么處理?借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金增值稅,未交時,增值稅計入成本,還是費用?
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2021-10-28
小規(guī)模公司 季度繳稅,開票及繳稅賬務處理,這樣樣記賬對嗎?開發(fā)票時:借: 應收賬款1000 貸:主營業(yè)務收入970.87 應交稅費-未交增值稅29.13季度繳稅時:借:應交稅費-未交增值稅29.13貸:銀行存款29.13
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2018-11-08
平時拿到發(fā)票時借:主營業(yè)務成本/費用 應交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款,8月份一次性認證了快過期的進項15萬 借:應交稅費-增值稅-進項稅15萬 貸:應交稅費-待抵扣進項稅 15萬,當月的銷項有10萬,留抵了5萬,是不是還要做一筆分錄 借:應交稅費-未交增值稅5萬 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬??
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2019-09-16
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交是不是調(diào)賬用的,平時我就直接銷項減進項的貸方直接計入未見增值稅吧?
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2020-12-02
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計提營業(yè)稅金及附加,結帳后資產(chǎn)負債表和利潤表中為什么只體現(xiàn)營業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù),而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒體現(xiàn)
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2017-06-08
請問小規(guī)模納稅人自開專票未超45萬,需要交增值稅嗎?
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2022-01-17
老師您好,小企業(yè)會計制度下,還要不要結轉(zhuǎn)未交增值稅
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2019-09-28
老師好,期末結轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄這樣做可以嗎
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2019-06-06
更正去年未開票的收入,在今年補交增值稅怎么做分錄
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2023-07-26
進項稅額大于銷項稅額,月底需要結轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2019-11-04
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
老師你好,我想問下未交增值稅貸方有余額怎么調(diào)平呢?
1/1910
2023-03-02
待轉(zhuǎn)銷項稅e,我申報增值稅未開票收入不是交稅了嗎
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2021-09-29
小規(guī)模納稅人,7月去稅局代開了專票,8月紅沖了,7月我做的分錄是應收,收入,應交稅費-未交增值稅,還做了一筆分錄是應交稅費-未交增值稅和銀行存款,那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
江老師您好:小企業(yè)會計準則下銷項稅額阿需要結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12