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增值稅提交申報(bào)成功但未繳稅款,如何申報(bào)作廢或撤銷(xiāo)?
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2018-07-08
應(yīng)繳稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅的差額嗎?
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2018-12-06
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄這樣做對(duì)嗎,借:應(yīng)交稅金 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
江老師您好:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下銷(xiāo)項(xiàng)稅額阿需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2020-02-12
平時(shí)拿到發(fā)票時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款,8月份一次性認(rèn)證了快過(guò)期的進(jìn)項(xiàng)15萬(wàn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅15萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 15萬(wàn),當(dāng)月的銷(xiāo)項(xiàng)有10萬(wàn),留抵了5萬(wàn),是不是還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn)??
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2019-09-16
五月分做了轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加,結(jié)帳后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表中為什么只體現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅金及稅金的數(shù)據(jù),而未交增值稅的數(shù)據(jù)并沒(méi)體現(xiàn)
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2017-06-08
為什么金馬商貿(mào)籌建期 業(yè)務(wù)29,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 明細(xì)賬里結(jié)轉(zhuǎn)后,余額在借方,貸記-19490103而金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期 業(yè)務(wù)34,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 明細(xì)賬里登記一筆業(yè)務(wù)后,余額在借方,為什么不是貸記-480,卻是借480
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2018-09-19
小規(guī)模納稅人,7月去稅局代開(kāi)了專(zhuān)票,8月紅沖了,7月我做的分錄是應(yīng)收,收入,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還做了一筆分錄是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅和銀行存款,那8月份的分錄該怎么做
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2017-09-11
財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目是不是可以自動(dòng)加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)直接看這個(gè)科目就可以了是吧?
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2018-06-19
收到原材料投資,已經(jīng)開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,被投資方未支付增值稅款的會(huì)計(jì)分錄中為什么會(huì)把“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”記到“借”方
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2023-10-01
增值稅納稅申報(bào)的時(shí)候,出現(xiàn)期末未交稅額是怎么回事
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2019-02-13
一般納稅人減免的稅控盤(pán)480賬上如何做沖未交增值稅?
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2018-04-17
增值稅專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)錯(cuò)且未交給購(gòu)買(mǎi)方,可以直接作廢嗎
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2015-10-10
一般納稅人銷(xiāo)售使用過(guò)的未抵扣增值稅的車(chē)輛 咋交稅
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2019-04-16
老師您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我可以不可以做一筆進(jìn)銷(xiāo)抵扣的分錄,1、借:未交 貸:進(jìn)項(xiàng) 2、借:銷(xiāo)項(xiàng) 貸:未交
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2021-04-27
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思
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2019-06-25
客戶(hù)未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅?
2/2022
2021-07-20
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
1/2380
2019-01-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對(duì)嗎
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2022-03-18
當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額12340.12,進(jìn)項(xiàng)稅額340,賬面未交增值稅12000.12??墒羌{稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)合并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅,導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的未交增值稅是12000.07,與賬面未交增值稅有0.05的差額,賬面這個(gè)貸方0.05的余額怎樣調(diào)平(每月都有類(lèi)似情況,貸方累計(jì)已經(jīng)0.24)
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2018-11-13