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您好,老師,我想問(wèn)下申報(bào)出口退稅時(shí)顯示沒(méi)有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表是什么原因,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功。
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2019-10-24
小微企業(yè)銷(xiāo)售服務(wù)當(dāng)月總收入6萬(wàn),開(kāi)具了2000元的專(zhuān)票和2萬(wàn)的普票,增值稅申報(bào)表具體應(yīng)該怎么填寫(xiě)呢
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2024-04-01
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們賬面未對(duì)軟件產(chǎn)品做無(wú)形資產(chǎn)的處理,那我填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)該填在即征即退一般貨物還是即征即退的無(wú)形資產(chǎn)呀?
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2019-05-14
稅務(wù)系統(tǒng)里面增值稅申報(bào)表里面本期銷(xiāo)售情況明細(xì)表中開(kāi)具其他發(fā)票是什么意思?
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2019-06-04
你好,我們是出口企業(yè)需要退稅 ,上個(gè)月增值稅申報(bào)表銷(xiāo)項(xiàng)稅數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在更正不了,因?yàn)槌隹谙到y(tǒng)已經(jīng)審核通過(guò)了,那我可不可以在這個(gè)月給他銷(xiāo)項(xiàng)稅增加或減少一些,給調(diào)整一下。
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2020-06-07
老師,我公司實(shí)際繳納了第二季度的增值稅15245.61,但是我在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,申報(bào)表第22行“應(yīng)納稅額合計(jì)”卻是:15245.60。 也就是說(shuō)報(bào)表上自己帶出來(lái)的比我們實(shí)際繳納的稅款少了0.01 請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的分錄應(yīng)該怎樣子做?我是這樣做的:
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2019-07-11
這增值稅申報(bào)表上藍(lán)色這行分次預(yù)繳的數(shù)76259.45,與哪張表有鉤稽關(guān)系?如果是上面的數(shù)就多繳3千多的稅。我本來(lái)應(yīng)該是79636.05這個(gè)數(shù)的里包括預(yù)繳2%的增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)普票的稅兩個(gè)數(shù)的合計(jì)!是建筑行業(yè),有專(zhuān)票和普票,有簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2017-05-12
請(qǐng)問(wèn)老師:小微企業(yè)本季度開(kāi)普票不含稅額35223.31元,稅費(fèi)1056.69元,到稅局開(kāi)專(zhuān)票79594.18元,當(dāng)時(shí)已繳專(zhuān)票稅費(fèi)2387.82元,現(xiàn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),為什么不能享受小微企業(yè)免稅1056.69元呢?
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2019-07-12
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)期馬上要結(jié)束了,出口退稅勾選模塊還沒(méi)出來(lái),那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)售額用不用填,如果不填影響出口退稅嗎
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2019-12-13
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表主表里的 應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額包括哪些
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2019-11-10
我公司的進(jìn)項(xiàng)一直大于銷(xiāo)項(xiàng)稅金,所以每次增值稅申報(bào)表一直就直接抵減后不上交稅金,但我的帳務(wù)上怎么處理呢,我進(jìn)項(xiàng)來(lái)的時(shí)候是,借稅金-進(jìn)項(xiàng),售出時(shí)記的,貸稅金-銷(xiāo)項(xiàng),即使沒(méi)有應(yīng)交稅金,月末要進(jìn)行稅金的結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-04-15
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表,有一項(xiàng),免、抵、退應(yīng)退稅額是什么意思
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2020-03-25
老師,每個(gè)月增值稅申報(bào)表上的留抵稅額需要跟電腦賬上哪里核對(duì)?
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2020-05-13
增值稅申報(bào)表一直都是零申報(bào)。未抵扣進(jìn)項(xiàng)還有余額了,為什么會(huì)產(chǎn)生期末未繳查補(bǔ)稅款呢?是正數(shù)。不是新注冊(cè)的企業(yè),但是沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)。
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2018-06-29
老師,我司是外貿(mào)出口企業(yè),收到退稅款需要在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)嗎
1/1947
2020-06-09
增值稅申報(bào)表那里銷(xiāo)售收入是不是就是指開(kāi)票軟件里面月度統(tǒng)計(jì)的銷(xiāo)售額
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2019-04-07
老師,我們開(kāi)票項(xiàng)目是手續(xù)費(fèi),那么增值稅申報(bào)表中的其中項(xiàng)是不是“應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額”
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2019-11-07
老師,增值稅申報(bào)表上的留底稅額賬務(wù)上做的分錄怎樣做
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2021-06-01
我們是外貿(mào)服裝生產(chǎn)企業(yè) 這個(gè)出口我不知道怎么算 每月的留底不知到怎么出來(lái)的 外銷(xiāo)不是免抵退嗎 增值稅申報(bào)表怎么填留底的數(shù)
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2018-07-05
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表與免抵退稅申報(bào)表內(nèi)的哪幾個(gè)數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系?
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2019-12-12