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似水流年
于2019-12-12 18:03 發(fā)布 ??4040次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-12-12 20:32
您好,增值稅納稅申報表主表中“免抵退稅出口額”要和免抵退稅申報匯總表“免抵退稅出口額”相同;增值稅納稅申報表附列資料表二中進項稅額轉出額中“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”和免抵退稅申報匯總表“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”要相同;增值稅納稅申報表主表中“期末留抵稅額”和免抵退稅申報匯總表中“增值稅納稅申報表期末留抵稅額”要相同;增值稅納稅申報表主表中“免抵退貨物應退稅額”不是系統(tǒng)自動帶出來,需要填入,按照主管稅務部門審核確認的上期《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報匯總表》中的“當期應退稅額”填報。
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一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
當月出口的貨物,是先申報增值稅申報表,還是先申報免抵退稅申報表?
答: 生產(chǎn)企業(yè)在每月申報出口退稅前需要先進行納稅申報,然后根據(jù)增值稅納稅申報表辦理出口退稅申報。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
你好,老師!我想問一下:1.在增值稅申報中,金稅盤的服務費是可以全額抵扣增值稅的對嗎?2.申報時是不是需要填寫“增值稅減免稅申報明細表”,另外還需要在表一“增值稅納稅申報表”主表15欄“免、抵、退應退稅額”中填寫數(shù)據(jù)?
討論
你好我已在增值稅申報表免抵退欄里填寫了,因不符合要求,要改為免稅處理,增值稅申報表應怎么填
你好,老師,外貿(mào)出口退稅企業(yè)增值稅申報的申報表需要填寫增值稅減免稅明細申報表嗎?
出口退稅,電子稅務局申報增值稅時,表21增值稅減免稅申報明細表,還需要填
免抵退的增值稅納稅申報表在哪里打???
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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