
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
老師你好,請問免抵退銷售額和應退稅額在增值稅申報表中要填寫嗎?
答: 同學,你好,需要在增值稅申報表里面申報填寫的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本季度的開票收入我填0 本期應退稅額出現(xiàn)負數(shù),增值稅申報表申報不了 咋辦
答: 您好!您先把公司情況說一下,一般納稅人?是否存在出口退稅?企業(yè)性質(zhì)?


薇薇 追問
2020-03-25 15:46
bamboo老師 解答
2020-03-25 15:47
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