
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
老師你好,請問免抵退銷售額和應退稅額在增值稅申報表中要填寫嗎?
答: 同學,你好,需要在增值稅申報表里面申報填寫的。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本季度的開票收入我填0 本期應退稅額出現(xiàn)負數(shù),增值稅申報表申報不了 咋辦
答: 您好!您先把公司情況說一下,一般納稅人?是否存在出口退稅?企業(yè)性質(zhì)?

