
上月增值稅進(jìn)項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
本季度的開票收入我填0 本期應(yīng)退稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),增值稅申報表申報不了 咋辦
答: 您好!您先把公司情況說一下,一般納稅人?是否存在出口退稅?企業(yè)性質(zhì)?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
答: 您好,先出口退稅預(yù)申報,明細(xì)申報表確認(rèn)收入,然后申報增值稅,再根據(jù)增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。

