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老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預付 如果每個月計提 借:管理費用-房租3500 貸:預付賬款3500 實際付款 借:預付賬款3500 貸:銀行存款3500 計提到每個月的成本的時候,貸方是預付賬款這樣妥當嗎?
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2019-07-30
查賬時發(fā)現(xiàn),會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調(diào)整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
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2021-12-20
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
之前做的借:管理費用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在因為涉及的跨年發(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
支付稅控盤的金額480元,當時經(jīng)辦人不知道怎么獲取發(fā)票,就找其他發(fā)票,做的是借:管理費用——交通費480貸:銀行存款 480現(xiàn)在,我打印出發(fā)票了280元,還可以抵扣嗎?怎么做賬
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2018-08-23
12月份預付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應該怎么處理
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2020-02-21
老師 給電力公司交的電費 只有收據(jù) 發(fā)票下個月才能開 支付電費拿到收據(jù)時 借:預付賬款 貸:銀行存款 下月拿到發(fā)票 借:管理費用 貸:預付賬款?分錄正確么?
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2020-04-10
各位老師,6月支付19年-20年房租24000元銀行已轉(zhuǎn)賬,7月取得房租發(fā)票,6月要怎么做賬呀? 是:借 管理費用24000 貸 銀行存款 嗎
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2019-07-08
公司剛成立買了一輛汽車,那汽車的保險費分計分錄:借:管理費用---開辦費,貸;銀行存款,這樣可以嗎?
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2017-06-07
跟智聯(lián)招聘簽訂了一年的合同,到時候取得專票,這個是可以抵扣的吧? 如果抵扣,那不是做賬的時候就要借:管理費用-其他 借應交稅費 貸:銀行存款? 還有就是這是一年的費用,需要分攤到月么?
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2016-06-14
我單位是服裝水洗廠 因環(huán)保公司需要 我單位必須做廢水監(jiān)測報告 監(jiān)測廢水報告1000元 銀行付款 借:管理費用 1000 貸:銀行存款 1000 還是借:制造費用 1000 貸:銀行存款 1000
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2017-11-21
收到稅務局退回的印花稅 借 銀行存款 貸 管理費用 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2019-07-04
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
老師,我們公司職工管飯,食堂支出借:管理費用—福利費(伙食費)貸銀行存款這樣可以吧
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2022-03-14
以前會計把18年和19年買進的專利都做成了管理費。借:管理費用 貸:銀行存款 這應該怎么調(diào)整過來,匯算清繳的時候利潤減少了?
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2020-05-22
小規(guī)模公司服務行業(yè),管理費用有沒有比例要求,例如營業(yè)額3萬,管理費用達到27000可以嗎
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2016-09-14
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
對外貿(mào)易外匯數(shù)字管理平臺,我們注冊時用法人名義注冊還得去人民銀行辦理嗎?還是我們直接在網(wǎng)上填填信息注冊就行了
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2021-03-14
公司新成立,銀行開戶的時候,有一個工本費20元,手續(xù)費1元,我做分錄的時候能不能直接做:借:管理費用-開辦費 21,貸:銀行存款 21
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2017-01-04