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1、公司預(yù)計(jì)未來無可抵扣利潤(rùn),不計(jì)提遞延所得稅; 2、公司預(yù)計(jì)未來有可抵扣利潤(rùn),計(jì)提成本后續(xù)期間抵扣應(yīng)納稅額的,可以計(jì)提; 老師這個(gè)要如何理解呢 現(xiàn)在公司有很多未彌補(bǔ)虧損的金額 預(yù)計(jì)未來兩三年可以抵完 還要計(jì)提遞延所得稅資產(chǎn)嗎
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2020-03-17
老師無形資產(chǎn)費(fèi)用化的部分產(chǎn)生的差異為啥不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?#
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2019-11-28
1無形資產(chǎn)資本化的那部分175%的為什么不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢? 2公益性捐贈(zèng)扣除那里是按照所得稅里面的負(fù)債計(jì)算的嗎?
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2021-08-30
應(yīng)收賬款為什么確認(rèn)的是遞延所得稅資產(chǎn)??其他幾個(gè)是負(fù)債,和我理解的正好相反?
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2021-08-19
為什么這個(gè)分錄只是貸方確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債300 而借方不確認(rèn)所得稅費(fèi)用呢 老師 很著急 謝謝
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2019-09-04
公司自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)要求把資 產(chǎn)做評(píng)做評(píng)做的房產(chǎn)有增值,也有減值 ,對(duì)于增值的固定資產(chǎn),是否作遞延所得稅負(fù)債,減值的是否做遞延所得稅資 產(chǎn)
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2019-05-23
請(qǐng)問 遞延所得稅資產(chǎn)的余額不是會(huì)導(dǎo)致所得稅費(fèi)用的減少嘛?為什么反倒是增加呢?
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2020-07-25
為什么遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債記入本期所得稅費(fèi)用,而不是記入未來期間的所得稅費(fèi)用呢
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2019-05-28
不明白為什么2018年確認(rèn)的遞延所得稅費(fèi)用是乘以25%,而不是乘以15%
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2019-09-18
遞延所得稅費(fèi)用屬于什么科目,錄取期初余額應(yīng)該錄在哪個(gè)科目?
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2020-04-16
借:遞延所得稅資產(chǎn) 2500,貸:所得稅-2500,這個(gè)分錄是什么意思,不知道為什么要做這個(gè),這個(gè)-2500申報(bào)所得稅時(shí)候就按照負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?
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2017-01-04
老師所得稅費(fèi)用不是倒擠的嗎?所得稅201-遞延所得稅資產(chǎn)88.5=112.5?
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2020-02-03
老師,請(qǐng)問這道題,為啥不把10萬塊錢的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用沖回,沒有搞明白。
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2020-02-27
請(qǐng)問其他綜合收益稅后影響數(shù)放在凈資產(chǎn)中,那么這個(gè)數(shù)是不是原其他綜合收益減去它的所得稅額,也就是其他綜合收益的75%放入凈資產(chǎn),而另外這25%放在遞延所得稅負(fù)債中
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2019-12-13
老師 資料4的所得稅費(fèi)用是如何確認(rèn)的,如何計(jì)算的 還有資料五出售時(shí)的遞延所得稅負(fù)債是怎么算的
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2021-08-05
年末母公司240存貨賣子公司360作存貨未銷售,子公司500存貨540賣母公司作固定資產(chǎn)。題目抵消存貨160萬,確認(rèn)40萬遞延所得稅資產(chǎn)是否正確。 我覺得應(yīng)該抵消120萬元存貨,40萬元固定資產(chǎn)
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2021-09-30
企業(yè)虧損 不用計(jì)提所得稅但是為什么要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
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2022-01-07
老師您好,請(qǐng)問本期產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)是不是可以在下一期計(jì)算應(yīng)交所得稅時(shí)沖減?。?/span>
1/1717
2020-07-20
你好老師,我想問問安全生產(chǎn)費(fèi)的含義,我們單位有計(jì)提,牽扯遞延所得稅資產(chǎn),想搞明白
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2016-01-06
遞延所得稅資產(chǎn)年末金額是累計(jì)可抵扣金額*未來轉(zhuǎn)回所得稅稅率么嗎?如果題目給定2019年12.31稅率15%,2020年1.1開始稅率25%,計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)選擇15%還是25%?
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2020-07-07