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老師,個(gè)稅所屬期10月已申報(bào)現(xiàn)做申報(bào)更正,出現(xiàn)退稅了,申報(bào)所屬期11月是正常稅,系統(tǒng)顯示10月的需要退稅,能辦抵稅嗎,抵所屬期11月個(gè)稅
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2018-12-11
老師 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60% ,公式中的 進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例 怎樣計(jì)算? 6.符合條件的納稅人可申請(qǐng)退還增量留抵稅額 自2019年4月1日起,同時(shí)符合自2019年4月稅款所屬期起,連續(xù)六個(gè) 月(按季納稅的,連續(xù)兩個(gè)季度)增量留抵稅額均大于零,且第六個(gè)月增 量留抵稅額不低于50萬元等五個(gè)條件的納稅人,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng) 退還增量留抵稅額。 允許退還的增量留抵稅額=增量留抵稅額×進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例×60%
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2020-04-26
【2.1】2018年1月1日,甲公司購入B公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià) 款26000000J其中包含已到付息期但尚未領(lǐng)取的債券利息500000 元),另支付交易費(fèi)用300000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增 值稅稅額為18000元。
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2019-09-15
請(qǐng)問一下 我收到6月份滴滴出行開的發(fā)票稅率是3%的這種發(fā)票可以抵扣增值稅嗎 我直接看到是免稅的都不能抵扣 那這個(gè)可以計(jì)算抵扣嗎
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2020-08-05
稅控盤費(fèi)用480,本期增值稅只有212.62可以抵扣,抵扣表是不是這樣填的?
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2019-04-05
公司購進(jìn)房子作為固定資產(chǎn)核算,進(jìn)項(xiàng)稅是全額抵扣還是分期抵扣?
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2018-10-07
留抵稅額系統(tǒng)顯示為0 但是上期我并沒有抵抗完的是什么情況呢?
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2017-01-06
報(bào)稅中的期末留抵稅額和的賬上留抵稅額相差0.05,這樣要如何調(diào)整
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2018-09-17
稅負(fù)率控制在5%,怎么算抵扣認(rèn)證?抵扣日期一般是幾號(hào)之間認(rèn)證呢?
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2018-07-18
某自營(yíng)出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅率為13%。2009年3月購進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬元,外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款34萬元,貨已入庫。當(dāng)月海關(guān)進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬元,進(jìn)口手冊(cè)號(hào)為C4708230028的海關(guān)進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格50萬元,已按購進(jìn)法向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理了《生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)料加工貿(mào)易免稅證明》。上期期末留抵稅額3萬元。當(dāng)月內(nèi)銷貨物銷售額170萬元,銷項(xiàng)稅要求計(jì)算該企業(yè)本期免、抵、退稅額。
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2021-12-15
有上期未作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)票 在本期轉(zhuǎn)出 申報(bào)時(shí),填列B09申報(bào)表附列資料(四)時(shí),加計(jì)抵減情況第6欄,本期發(fā)生額是填本期實(shí)際應(yīng)抵扣的金額還是需要在本期調(diào)減額單獨(dú)填列上期未做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的稅額?
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2021-11-10
老師,請(qǐng)教一下:我在11月份交了稅控盤服務(wù)費(fèi)280無,現(xiàn)在申報(bào)11月份的稅了,是不是填寫在附表四呢?另外還要填寫減免稅明細(xì)表嗎?怎么填寫呢?我填寫的正確嗎?如果我本次申報(bào)的時(shí)候沒有增值稅稅,因此無法抵減,如果我下月抵減,怎么抵減呢?是兩個(gè)表都在本期實(shí)際抵減那列填寫嗎?
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2019-12-03
老師你好,我想問什么情況下會(huì)做這筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi) 銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 然后這個(gè)分錄的金額怎么確定,是當(dāng)期應(yīng)納稅額和應(yīng)免、抵、退稅額之間的差額嗎?
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2022-05-04
公司買了近9萬元的汽車,折舊年限是幾年,增值稅可抵扣嗎?是分期抵扣,還是一次性抵扣?
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2017-04-17
老師:想請(qǐng)教一下2022新政策下的留抵退稅的計(jì)算。2019年3月31留抵100萬,2022年3月31日期末留抵500萬,期間從未辦過退稅。非制造業(yè)。專票全部是屬于取得專票抵扣(沒有計(jì)算抵扣的)。按現(xiàn)型政策,我公司可留抵退稅多少金額?
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2022-04-01
小規(guī)模金稅盤及服務(wù)費(fèi)抵扣稅款820元。軟件是否要增加 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵免稅款。它和 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅科目是否能自動(dòng)相抵
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2017-10-06
12月份付了航天的服務(wù)費(fèi),330可以抵扣的,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,所以這個(gè)月不用抵,那月初申報(bào)增值稅要填減免申報(bào)明細(xì)表嗎?還有稅額抵減情況表?
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2017-01-05
老師好,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目購入一批免稅樹苗,稅務(wù)局說可以抵扣,我現(xiàn)在抵扣了16萬,我想問下抵扣的這個(gè)稅怎么賬務(wù)處理?
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2018-12-10
稅控盤一開始4做賬的時(shí)候直接把金額記在了減免稅款借方,但是納稅申報(bào)的時(shí)候沒有抵扣,經(jīng)過幾個(gè)月才抵扣的,抵扣時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
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2019-08-06
老師,我公司是一般納稅人,收到一張苗木的免稅普通發(fā)票,可以抵扣嗎,如果是個(gè)體戶開的可抵稅多少,如果是一般納稅人開的又可抵扣多少?
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2020-06-23