
12月份付了航天的服務費,330可以抵扣的,我進項發(fā)票多,所以這個月不用抵,那月初申報增值稅要填減免申報明細表嗎?還有稅額抵減情況表?
答: 你好,要填
本月增值稅為0元,還有進項留抵稅額。本月支付330元的稅控系統的維護費是否要填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表,和增值稅減免情況申報表
答: 應該填列申報表, 本期不需要抵減,在“實際抵扣金額”中填寫0就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業(yè)首次購買稅控和稅控服務費的款可以抵減增值稅,是需要在增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報表都填寫嗎?
答: 你好,需要填的,還有主表23欄也要填。
再問下,稅控盤計算服務費不是可以全額抵減增值稅的嗎,那是不是申報的時候, 增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表) 和增值稅減免稅申報明細表兩張表里本期發(fā)生額都需要填嗎?
高新技術有研發(fā)項目加計抵減10%,增值稅問題1.圖中分錄做的對不對?2.最后再把加計抵減的624.75填在增值稅申報表中的稅額抵減情況表里。這樣做對不對?
去年購買了金稅盤,今年3月做賬,因為沒有收入一直填在增值稅申報表附列資料4(稅額抵減情況表),填在本期發(fā)生額480,今年又發(fā)生服務費280,那應該填在哪里呢
去年購買金稅盤480,今年3月因為沒有低扣,就填在B09增值稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表),今年10月又支付維護費280,開的是普通發(fā)票,怎么填表,分錄怎么做

