国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-06-21 15:19

應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=110-100+5-3=12

借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12
貸: 營業(yè)外收入-加計抵減12

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:24

請問稅額抵減情況表中一般項目期初余額0,本期發(fā)生額15,本期減少額0.7,分錄怎么做?  5月進項稅額轉(zhuǎn)出5,全年進項稅額轉(zhuǎn)出6,所以之前月份還有轉(zhuǎn)出1,請問怎么做?

家權(quán)老師 解答

2022-06-21 15:27

你是抵減的什么稅呀?

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:31

稅額抵減情況表是   增值稅

家權(quán)老師 解答

2022-06-21 15:34

我的意思是你抵減的是什么?加計扣除還是預(yù)交的增值稅?

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:42

加計扣除,因為我們餐飲服務(wù)是有這個優(yōu)惠政策的

家權(quán)老師 解答

2022-06-21 15:49

計算加計抵減
借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項稅額加計抵減額14.3
  貸:其他收益 - 其他/營業(yè)外收入-加計抵減14.3
抵減應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12
貸: 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅-進項稅額加計抵減額12

不安的草叢 追問

2022-06-21 15:54

老師,5月進項稅額轉(zhuǎn)出5,全年進項稅額轉(zhuǎn)出6,所以之前月份還有轉(zhuǎn)出1,請問之前月份進項轉(zhuǎn)出1怎么做?

家權(quán)老師 解答

2022-06-21 15:55

以前月份是4月份處理的呀,不能在5月處理

不安的草叢 追問

2022-06-21 16:07

那4月進項稅額轉(zhuǎn)出的1,在什么時候處理?怎么做賬呢?

家權(quán)老師 解答

2022-06-21 16:26

就是在你4月申報的時候處理呀

不安的草叢 追問

2022-06-21 16:49

4月增值稅也不用繳稅,4月進項稅額轉(zhuǎn)出我是  借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額轉(zhuǎn)出1   貸:應(yīng)交稅費---轉(zhuǎn)出未交增值稅1   ,請問對嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-06-21 16:59

借:成本費用
貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額轉(zhuǎn)出

不安的草叢 追問

2022-06-21 19:29

借:成本費用   貸:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額轉(zhuǎn)出  這一步我做了,4月底是不是還要做  借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額轉(zhuǎn)出1   貸:應(yīng)交稅費---轉(zhuǎn)出未交增值稅1  ?

家權(quán)老師 解答

2022-06-21 22:20

先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款

不安的草叢 追問

2022-06-22 10:00

老師,4月應(yīng)交增值稅小于0,請問為什么不做 借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額轉(zhuǎn)出1   貸:應(yīng)交稅費---轉(zhuǎn)出未交增值稅1  ?

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 10:07

進項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的是采購的成本費用哈

不安的草叢 追問

2022-06-22 10:38

進項稅轉(zhuǎn)出對應(yīng)的是采購的成本費用 這個我知道,我想請問4月應(yīng)交增值稅小于0,4月底是否需要做借:應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅----進項稅額轉(zhuǎn)出1   貸:應(yīng)交稅費---轉(zhuǎn)出未交增值稅1  ?

家權(quán)老師 解答

2022-06-22 10:39

不需要做那筆分錄的呀

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=110-100%2B5-3=12 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12 貸:?營業(yè)外收入-加計抵減12
2022-06-21 15:19:41
你好,填寫的正確的,
2019-07-12 11:21:42
你好,你們公司本月進項稅額大于銷項稅額,因此有留底稅。附表四,只填寫本期預(yù)交稅款的實際發(fā)生數(shù),不填寫本期實際抵減稅額,待下個月需要繳稅時再填寫。
2020-07-12 12:32:29
你好!你如果現(xiàn)在不抵扣是可以不用填的。這個稅控盤的建議有要交的稅的時候再填
2019-04-04 15:22:39
同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
2021-11-25 11:29:40
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    最新問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...