老師好,5月增值稅申報情況:5月銷項稅額110,5月進項稅額轉(zhuǎn)出5,全年進項稅額轉(zhuǎn)出6,勾選認證進項稅額100,主表顯示上期留抵稅額3,稅額抵減情況表中一般項目期初余額0,本期發(fā)生額15,本期減少額0.7,請問增值稅這塊的5月底分錄怎么寫?
不安的草叢
于2022-06-21 15:01 發(fā)布 ??573次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-06-21 15:19
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=110-100+5-3=12
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12
貸: 營業(yè)外收入-加計抵減12
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應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出)-上月留抵=110-100%2B5-3=12
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅12
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅12
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅12
貸:?營業(yè)外收入-加計抵減12
2022-06-21 15:19:41

你好,填寫的正確的,
2019-07-12 11:21:42

你好,你們公司本月進項稅額大于銷項稅額,因此有留底稅。附表四,只填寫本期預(yù)交稅款的實際發(fā)生數(shù),不填寫本期實際抵減稅額,待下個月需要繳稅時再填寫。
2020-07-12 12:32:29

你好!你如果現(xiàn)在不抵扣是可以不用填的。這個稅控盤的建議有要交的稅的時候再填
2019-04-04 15:22:39

同學(xué)你好
很高興為你解答
你問的是如何填報?
2021-11-25 11:29:40
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