
老師,個稅所屬期10月已申報現(xiàn)做申報更正,出現(xiàn)退稅了,申報所屬期11月是正常稅,系統(tǒng)顯示10月的需要退稅,能辦抵稅嗎,抵所屬期11月個稅
答: 你好! 可以抵稅的
所屬期是10月的印花稅,按次申報的,11月初申報的,日期忘記改了,寫的11月的,現(xiàn)在已經(jīng)繳款了,需要更正申報嗎?
答: 你好 是的 要更正申報的?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
個稅收入所屬期填錯怎么辦?我最近才發(fā)現(xiàn)我申報個稅的時候收入所屬期和所的期一致了,按正確的是我12月申報11月的個稅,收入所屬期是10月,我申報的時候是所的期和收入所屬期都是11月了,請問這怎么辦呀?
答: 很多企業(yè)都是發(fā)的隔月工資,一般當(dāng)月申報的時候工資都還沒出來呢,以前都是一月隔一月的,你就這樣做吧,要不然你要有一個月報兩次才能調(diào)整過來的,從總體來講是一致的。


楊楊 追問
2018-12-11 20:41
蔣飛老師 解答
2018-12-11 21:09
楊楊 追問
2018-12-11 21:40
蔣飛老師 解答
2018-12-11 21:56