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那應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個(gè)科目,年未我需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?
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2020-01-12
購(gòu)置金稅盤的費(fèi)用在抵減增值稅時(shí)借應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費(fèi)用,這個(gè)借方的減免稅在月末時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢?
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2018-03-04
老師我4月從代賬公司拿回來(lái)的賬,現(xiàn)在要做4月份的賬,現(xiàn)在錄科目余額表呢,有個(gè)未交增值稅期末余額在借方50.82,我該 怎么錄入?
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2023-05-02
老師,本月開(kāi)票,異地預(yù)繳了稅款,月底結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅后是未交增值稅,預(yù)繳的要扣除,這些會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
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2022-02-27
老師,我的進(jìn)項(xiàng)稅額月末已轉(zhuǎn)入未交增值稅中了,現(xiàn)在留抵退稅如何賬務(wù)處理呢?
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2022-05-24
待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月未交增值稅了?
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2017-05-30
請(qǐng)問(wèn)上海鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)一般稅負(fù)率在多少?是不是已交的增值稅(就是報(bào)表上未交增值稅的已交數(shù))除以報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入
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2019-12-12
小規(guī)模開(kāi)票沒(méi)超過(guò)9萬(wàn),需要計(jì)提稅金和計(jì)提未交增值稅的,怎么寫(xiě)分錄?
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2018-11-14
老師,上個(gè)月有一筆專票入帳之后,本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤重新開(kāi)具,稅金無(wú)誤,只是上月已入帳進(jìn)項(xiàng)稅。本月發(fā)票重新開(kāi)具,只是進(jìn)項(xiàng)稅只能在本月勾選了。那么這個(gè)月我交增值稅的時(shí)候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2021-02-04
因?yàn)楣具M(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅多,所以不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,但是因?yàn)?6年有部分已經(jīng)結(jié)賬的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有驗(yàn)銷,如果不需要調(diào)整的嗎?后面報(bào)稅的金額是不是就一致,還有就是所得稅的報(bào)表就沒(méi)辦法跟賬面保持一致,那樣是按照實(shí)際驗(yàn)銷的填寫(xiě)報(bào)表還是按照賬面的呢
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2017-01-15
我上月沒(méi)有認(rèn)證的發(fā)票做賬是計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí),要把這項(xiàng)也算進(jìn)去嗎?
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2017-11-07
老師,我是小白,我去年剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額不是年底的時(shí)候轉(zhuǎn)到未交增值稅里去了嗎,那如果我現(xiàn)在要用來(lái)抵銷項(xiàng)的話,是不是要從未交增值稅里轉(zhuǎn)出來(lái)呢
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2020-06-14
老師您好!我想問(wèn)一下: 題目說(shuō)某個(gè)企業(yè)已經(jīng)預(yù)交了銷項(xiàng)稅額,為什么還要“貸”未交增值稅呀?不應(yīng)該是“借”嗎?
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2019-11-27
這是金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期的明明那個(gè)月的未交增值稅有二十多萬(wàn)計(jì)提地稅的基數(shù)怎么變成一萬(wàn)多?
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2016-07-06
老師,這個(gè)貸方應(yīng)該貸未交增值稅125.24.但是有120.58計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入里去了,這是6月份的賬,現(xiàn)在在9月份該怎么調(diào)賬呢?
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2019-11-08
老師好,交完稅款還有一點(diǎn)滯納金,怎么做分錄的?(借未交增值稅,營(yíng)業(yè)外支出-罰款支出,貸銀行存款嗎?)
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2023-11-24
上任會(huì)計(jì)移交過(guò)來(lái)的賬本應(yīng)交未交增值稅貸方余額570.4元,可是已經(jīng)不欠稅款了現(xiàn)在想沖掉,可是都不知道怎么弄沖賬要調(diào)整收入和現(xiàn)金可是現(xiàn)在的現(xiàn)金又是正確的,到底要怎么做、也不想去查他這個(gè)數(shù)是在怎么多出來(lái)的,直接用營(yíng)業(yè)外收入沖賬了,不知這樣是否可以
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2017-04-07
錄期初數(shù)時(shí),錄錯(cuò)了,本來(lái)是應(yīng)該要錄到未交增值稅,現(xiàn)在錄到銷項(xiàng)稅額那去了,怎么調(diào)整
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2018-10-15
老師您好請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司將銷項(xiàng)稅還有280元減免稅轉(zhuǎn)入未交增值稅怎么做分錄?
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2022-01-07
老師,加計(jì)抵減,如果當(dāng)月加計(jì)抵減的數(shù)額大于未交增值稅的數(shù)額多出來(lái)的這部分怎么做賬?相當(dāng)于下期還可以繼續(xù)抵減銷項(xiàng)稅額是吧
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2020-01-10