
老師,上個月有一筆專票入帳之后,本月發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤重新開具,稅金無誤,只是上月已入帳進項稅。本月發(fā)票重新開具,只是進項稅只能在本月勾選了。那么這個月我交增值稅的時候與上月底的未交增值稅之前的差額如何體現(xiàn)?會計分錄怎么做?
答: 錯誤發(fā)票之前勾選沒,是不是沒有勾選做進項稅額?
下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯誤的是 A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額 )B,已認定的進項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額 )C,當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,月末轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅 D,發(fā)生銷售行為的銷項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額 )
答: 同學(xué)你好 下列關(guān)于增值稅一般納稅人科目設(shè)置錯誤的是——A,未經(jīng)認定的進項稅額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額 )
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這個月只有進項沒有銷項 在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額借:應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 還是說直接 借:應(yīng)交稅金_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅_進項稅額
答: 同學(xué)你好,只有進項沒有銷項,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄的;這個進項形成期末留抵稅額


maize老師 解答
2021-02-04 09:54
樂樂 追問
2021-02-04 11:27
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2021-02-04 11:29
maize老師 解答
2021-02-04 11:38
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2021-02-04 11:39