1月的賬,5月發(fā)現(xiàn)有錯誤,而且1-5月每個月都有錯誤應(yīng)該怎么辦 一般納稅人:1月銷項稅額100 進項稅額50 月底的時候我做的會計分錄為: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 50 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 50 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅50 貸:銀行存款50 相當(dāng)于沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額和進項稅額,也導(dǎo)致轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,而且1月-4月的分錄都是同樣的錯誤,可是現(xiàn)在是5月,我應(yīng)該怎么去補救這個錯誤呀
清爽的糖豆
于2021-02-20 23:21 發(fā)布 ??770次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-02-20 23:25
您好
您這樣賬務(wù)處理正確的啊
銷項稅額 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅年末的時候結(jié)平就好了
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平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51

你好,如果銷項大于進項,是需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32

你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53

同學(xué),你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
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清爽的糖豆 追問
2021-02-20 23:53
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2021-02-21 00:05
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2021-02-21 00:06
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2021-02-21 07:00