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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-01-04 20:02

同學
你好 如果沒有進項稅的情況下這樣是可以的。

幸福的味道 追問

2022-01-04 20:07

老師,有進項  

幸福的味道 追問

2022-01-04 20:24

計提增值稅是按第三條做嗎?第一和第二條什么時候用呢?

星河老師 解答

2022-01-04 21:37

同學你好,有進項的話就按照上面的步驟來做呀。
你收取進項票的時候是
借應交稅費應交增值稅進項稅額,
那在月末的時候就應該轉(zhuǎn)到貸方。

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
需要按上面那個步驟做,財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應交增值稅
2018-07-06 10:12:25
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
實務中兩種處理方式,一是就如同您上面所述,每個月都結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的。二是,當月只做 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 等年末再做整體結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的分錄。
2019-03-29 14:29:08
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