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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-12 15:10

你好,一般納稅人是需要把應交稅費——應交增值稅(減免稅款)做相應結(jié)轉(zhuǎn)處理的

伶俐 追問

2020-01-12 15:13

我轉(zhuǎn)到哪個科目呢

鄒老師 解答

2020-01-12 15:16

你好,與未交增值稅對沖
正常結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅
減免稅額與應交增值稅對沖
借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費——應交增值稅(減免稅款)

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相關(guān)問題討論
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
購買時先要計入管理費用~辦公費,抵減時,借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用~辦公費
2020-07-11 17:24:44
你好,這個是小規(guī)模還是一般納稅人減免的280款項?
2019-12-31 17:59:19
你好,借,應交稅費-未交增值稅 ,貸;應交稅費減免稅款 是這樣處理
2018-01-12 17:44:53
對的
2017-03-31 15:05:32
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