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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-07 19:22

你好,小規(guī)模公司,沒有銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目,只有應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅二級(jí)明細(xì)科目。
銷項(xiàng)稅額,未交增值稅是一般納稅人單位才有的科目

學(xué)員 追問

2022-01-08 06:18

老師您好,以前會(huì)計(jì)弄的有三級(jí)科目我如何結(jié)賬呢?需要年末怎么處理?因?yàn)槭羌径壬陥?bào),所以季末都將銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,讓給下個(gè)月繳納,可是我有個(gè)280服務(wù)費(fèi),我不會(huì)轉(zhuǎn)入的分錄,老師可以幫助嗎?

鄒老師 解答

2022-01-08 08:17

你好,你需要把錯(cuò)誤的分錄沖銷,做成正確的。
減免分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅   , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免     

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你好!小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-10-19 13:52:04
你好,借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-03 16:16:12
發(fā)生銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅額 月末 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅
2019-01-09 14:30:08
你好,不是的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2019-09-07 14:09:32
確認(rèn)收入時(shí): 借:銀行存款等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方余額即為需要繳納的金額,繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2017-06-02 14:26:58
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