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麻煩老師看下,這個未交增值稅金額好像不對? 為什么要通過遞延收益過度呢?是因為購買金稅盤和抵扣的時間差嗎
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2016-08-04
未交增值稅科目余額有幾分錢怎么辦?應該怎么做分錄取平?
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2019-03-17
月末結轉應交未交增值稅,怎么寫啊,是科目余額表的什么科目數(shù)據(jù)結轉呢
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2020-10-30
老師,請問一下,進項留抵稅額抵減欠稅,借方:進項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結轉的時候應該怎么處理 ,因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金 因為進項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
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2022-04-11
老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進項稅轉入未交增值稅嗎?
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2020-07-21
老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進項稅轉入未交增值稅嗎?
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2020-07-21
老師,現(xiàn)在做17年12月的賬有留抵扣的進項稅額沒有影響吧?月末需要結轉至未交增值稅嗎?
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2018-01-11
這是金馬商貿營業(yè)期的明明那個月的未交增值稅有二十多萬計提地稅的基數(shù)怎么變成一萬多?
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2016-07-06
老師,這個貸方應該貸未交增值稅125.24.但是有120.58計入了營業(yè)外收入里去了,這是6月份的賬,現(xiàn)在在9月份該怎么調賬呢?
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2019-11-08
老師好,交完稅款還有一點滯納金,怎么做分錄的?(借未交增值稅,營業(yè)外支出-罰款支出,貸銀行存款嗎?)
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2023-11-24
上任會計移交過來的賬本應交未交增值稅貸方余額570.4元,可是已經不欠稅款了現(xiàn)在想沖掉,可是都不知道怎么弄沖賬要調整收入和現(xiàn)金可是現(xiàn)在的現(xiàn)金又是正確的,到底要怎么做、也不想去查他這個數(shù)是在怎么多出來的,直接用營業(yè)外收入沖賬了,不知這樣是否可以
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2017-04-07
錄期初數(shù)時,錄錯了,本來是應該要錄到未交增值稅,現(xiàn)在錄到銷項稅額那去了,怎么調整
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2018-10-15
老師您好請問小規(guī)模公司將銷項稅還有280元減免稅轉入未交增值稅怎么做分錄?
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2022-01-07
老師,加計抵減,如果當月加計抵減的數(shù)額大于未交增值稅的數(shù)額多出來的這部分怎么做賬?相當于下期還可以繼續(xù)抵減銷項稅額是吧
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2020-01-10
老師 ,你好,一般納稅商貿公司轉出未交增值稅的金額是銷項稅額減進項稅額后的金額,如果繳納了稅控系統(tǒng)維護費,這個費用不應該在轉出的金額里減去吧?
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2022-04-14
購置金稅盤的費用在抵減增值稅時借應交增值稅減免稅,貸管理費用,這個借方的減免稅在月末時,怎么結轉到未交增值稅里面呢?
1/1398
2018-03-04
老師,請問一般納稅人做應交稅費應交增值稅進項稅,銷項稅不做轉到未交增值稅。然后再應交稅費總賬看是否有留底可以嗎
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2021-03-07
未交增值稅下個月用銀行存款付 金蝶軟件要怎么做
1/607
2018-10-17
請問老師,一般納稅人結轉未交增值稅怎么賬務處理?
1/2596
2019-10-20
城建稅計稅金額不等于未交增值稅金額 是什么原因
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2019-06-24