
一般納稅人,本月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),做帳應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅,應(yīng)交增值稅—應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅這樣可以嗎
答: 您好 這樣賬務(wù)處理可以
老師,一般納稅人增值稅銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不可以這樣寫(xiě)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 您好,上邊那個(gè)賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說(shuō)的這個(gè)簡(jiǎn)便方法,可以用
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
一般納稅人購(gòu)貨計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),銷(xiāo)售計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),月末是否結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)至未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
答: 有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

