
前財務(wù)8月的科目余額表,未交增值稅9887.49,實(shí)際上應(yīng)該是19039.49,少了9152.33,能用什么辦法自直接調(diào)賬嗎?
答: 是什么原因少的?是做錯賬?
科目余額表的未交增值稅的貸方有一分錢,請問要怎么處理?
答: 你好 那你檢查你申報和繳納是不是就是有這個1分錢差異的 。 你該繳納的都繳納了嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅,怎么寫啊,是科目余額表的什么科目數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 本月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

