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銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的差額就是要繳納的稅,我會計(jì)分錄需要經(jīng)過未交增值稅嗎?還是銀行扣款后我直接記錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
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2020-03-27
老師,想問一下一般納稅人,月末是否要將銷項(xiàng)和進(jìn)賬結(jié)轉(zhuǎn),做一筆:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)?
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2021-03-25
老師您好!我們一般納稅人近兩年的賬有些混亂,增值稅科目各明細(xì)賬都有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)且總的數(shù)據(jù)與報(bào)表相差個(gè)2百多塊錢,前會計(jì)沒把賬調(diào)好,我能不能按2百多塊錢的差額把賬簡單調(diào)下數(shù)據(jù)與報(bào)表一致,分錄可不可以這樣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:利潤分配-未分配利潤
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2022-06-02
老師,小規(guī)模企業(yè)確認(rèn)收入時(shí),是貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),銀行端扣款時(shí),怎么做,,直接沖嗎,還是借,應(yīng)交稅費(fèi)_已交稅金?
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2021-06-16
我可以把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,改成:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳增值稅嗎,還是說我新增加:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅,這個(gè)科目。那個(gè)比較好,為啥
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2023-12-27
實(shí)務(wù)中:一般納稅人什么業(yè)務(wù)會用到:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2024-05-20
單位是出租不動產(chǎn)辦理的簡易征收,收取房租時(shí)是借銀行存款貸:其它業(yè)務(wù)收入帶:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅, 交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi):應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 這樣做分錄對嗎?
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2017-01-17
假設(shè)當(dāng)月(科目2221.01.02)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1000,(科目2221.01.01)進(jìn)項(xiàng)稅額800 月末如何結(jié)轉(zhuǎn),只有一個(gè)已交稅金(科目2221.01.06),之前是手工做賬的,都沒有月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2019-04-25
月末怎樣繳稅的借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:銀行存款 怎樣把交過的在已交稅金里顯示,分錄怎樣做
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2019-06-02
那么老師一當(dāng)月代開的發(fā)票當(dāng)時(shí)就繳納增值稅了,入賬是入到:應(yīng)交稅費(fèi)—已交稅金了,可是確認(rèn)銷售時(shí)候,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅,這個(gè)該怎么處理呢?
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2018-12-01
九月份繳納八月份的增值稅,是八月份銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額,在乘以稅率。 支付時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金 貸:銀行存款
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2019-09-30
財(cái)務(wù)分析報(bào)表,已交稅費(fèi)總額本月數(shù)為0,環(huán)動變動金額為-9,環(huán)比變動比例為-100%。那變動原因應(yīng)該寫什么呢
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2022-04-01
集團(tuán)要統(tǒng)計(jì)已交稅費(fèi),一般已交稅費(fèi)指哪些稅種
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2018-10-25
老師你好,已交稅費(fèi)貸方為負(fù)數(shù)。有沒有影響?
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2019-07-06
老師直白點(diǎn)問,就是開票時(shí),比如有銷項(xiàng)稅20 那我去外地預(yù)繳了,已交稅金 20 這樣月底時(shí) 兩者賬剛平。 但是這20以后又可以用來抵扣 那抵扣時(shí) 賬務(wù)上這20怎么做會計(jì)分錄吶?
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2016-05-28
發(fā)票當(dāng)時(shí)就交了稅金 已交稅金的分錄怎么做。
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2017-06-02
老師,異地工程當(dāng)月開票當(dāng)月在異地預(yù)繳稅款,請問月底做賬是入已交稅金科目還是入預(yù)繳稅款?
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2022-03-02
老師好,這個(gè)科目不是很分得清,這個(gè)賬上的數(shù)是不是得跟申報(bào)表上的數(shù)據(jù)一致。理不清這個(gè)思路。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(進(jìn)項(xiàng)稅額 、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金)
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2020-12-02
老師,幫我解答一下應(yīng)交稅費(fèi)下級科目中的(已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,預(yù)交增值稅)的意思還有就是在實(shí)際工作應(yīng)該怎么賬務(wù)處理這些科目。
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2020-12-28
繳納增值稅怎么做賬,是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金還是借:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-10-26