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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2020-12-02 11:24

購入商品是進項10  借庫存商品  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)10
銷售商品是15    貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)15
 15-10=5要交稅   借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅5
繳稅的時候,借應(yīng)交稅費—未交增值稅5  貸銀行存款5

星兒 追問

2020-12-02 11:31

多謝老師
進項稅額轉(zhuǎn)出和已交稅金什么時候用到

森林老師 解答

2020-12-02 11:32

進項稅轉(zhuǎn)出,如你購回來的商品用于員工了,進了福利費這個進項不能抵扣就要轉(zhuǎn)。
已交稅金用的很少,一般是指當(dāng)月計提,當(dāng)月就繳稅了。

星兒 追問

2020-12-02 11:35

那如果查去年交了多少增值稅要看那幾個科目呀

森林老師 解答

2020-12-02 11:36

同學(xué),你好,應(yīng)該看應(yīng)交稅費—未交增值稅的借方

星兒 追問

2020-12-02 11:41

好的,老師。我還一直以為看已交稅金科目呢

森林老師 解答

2020-12-02 11:41

同學(xué),你好,那個不需要的,

星兒 追問

2020-12-02 11:42

謝謝老師
還有就是沒有繳納過增值稅,申報表一直有留底進項稅額。沒問題吧?

森林老師 解答

2020-12-02 11:44

同學(xué),你好,這個沒有問題的。

星兒 追問

2020-12-02 11:57

好的。謝謝老師

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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43
這個已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項目預(yù)交的稅款
2018-07-23 22:13:58
應(yīng)交稅費_未交增值稅是次月繳納上月 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金 次月繳納上月 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸: 銀行存款
2016-03-29 14:30:51
你好,沒有應(yīng)納稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-10-28 17:11:49
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