老師好,這個科目不是很分得清,這個賬上的數(shù)是不是得跟申報表上的數(shù)據(jù)一致。理不清這個思路。 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(進項稅額 、銷項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅、已交稅金)
星兒
于2020-12-02 11:21 發(fā)布 ??748次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
2020-12-02 11:24
購入商品是進項10 借庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)10
銷售商品是15 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)15
15-10=5要交稅 借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)5,貸應(yīng)交稅費—未交增值稅5
繳稅的時候,借應(yīng)交稅費—未交增值稅5 貸銀行存款5
相關(guān)問題討論

你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,你的具體問題是?
2017-02-07 15:26:43

這個已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項目預(yù)交的稅款
2018-07-23 22:13:58

應(yīng)交稅費_未交增值稅是次月繳納上月
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅_已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金
次月繳納上月 借:應(yīng)交稅費_未交增值稅 貸: 銀行存款
2016-03-29 14:30:51

你好,沒有應(yīng)納稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-10-28 17:11:49
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
星兒 追問
2020-12-02 11:31
森林老師 解答
2020-12-02 11:32
星兒 追問
2020-12-02 11:35
森林老師 解答
2020-12-02 11:36
星兒 追問
2020-12-02 11:41
森林老師 解答
2020-12-02 11:41
星兒 追問
2020-12-02 11:42
森林老師 解答
2020-12-02 11:44
星兒 追問
2020-12-02 11:57