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老師好,我想問(wèn)下增值稅納稅申報(bào)表有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(本年)4O2.62,免抵退稅申報(bào)匯總表(本年)出口銷(xiāo)售額乖征退稅率之差為0,現(xiàn)申報(bào)出口退稅報(bào)表對(duì)比不過(guò),怎么處理?謝謝!
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2020-11-30
我們單位是第一次做出口業(yè)務(wù),一般貿(mào)易,貨物的出口退稅率為0,視同內(nèi)銷(xiāo)處理,那么在電子稅務(wù)局除了做增值稅納稅申報(bào)表以外,還需要做退稅申報(bào)么?第二個(gè)問(wèn)題就是做賬要如何做呢?
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2022-03-18
城建稅,教育稅附加計(jì)稅依據(jù)是增值稅吧
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2021-10-16
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)申報(bào)不了怎么辦
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2021-10-22
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-10-12
第一次出口退稅,在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)要怎么填?
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2019-08-14
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅退回手續(xù)費(fèi)要繳納增值稅,如何填寫(xiě)申報(bào)表
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2022-03-09
你好,請(qǐng)問(wèn)出口退稅企業(yè),發(fā)現(xiàn)19年6月與19年10的增值稅申報(bào)表里的免抵退稅辦法銷(xiāo)售金額填寫(xiě)錯(cuò)誤,現(xiàn)在2020年6月已經(jīng)跨年了,可以做更正申報(bào)嗎?更正申報(bào)后,對(duì)之前或現(xiàn)在的出口退稅申報(bào)有什么影響?
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2020-06-17
我想問(wèn)一下個(gè)體戶現(xiàn)在申請(qǐng)核定,就是說(shuō)申請(qǐng)也是很難批準(zhǔn)是嗎?
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2022-06-01
2024年12月份退的稅款應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表哪一行
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2025-02-14
請(qǐng)問(wèn)免抵退稅申報(bào)表與增值稅納稅申報(bào)差額出現(xiàn)負(fù)數(shù),什么情況?
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2021-07-13
出口鋼鐵制品3520美元,查詢征稅率13%,退稅率為0,是否要繳納增值稅?增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)?
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2023-03-14
出口退稅認(rèn)證發(fā)票申報(bào)增值稅填到哪里,主表要填嗎
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2019-04-17
上個(gè)月免抵退稅申報(bào)沒(méi)有成功,這個(gè)月申報(bào)免抵退稅疑點(diǎn)顯示當(dāng)期免抵退稅匯總表與增值稅附表二合計(jì)數(shù)不一致
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2023-06-07
請(qǐng)問(wèn)一下開(kāi)了增值稅發(fā)票后必須建賬嗎,我是小規(guī)模納稅人,開(kāi)那種百分三的那種…
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2020-08-18
公司向廠方進(jìn)了一批貨,已入帳,廠方后來(lái)又提供了增值稅費(fèi)發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳,稅額已經(jīng)抵扣
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2017-01-01
在稅局代開(kāi)專用發(fā)票,開(kāi)錯(cuò)了去作廢退稅,那怎么查那些作廢的代開(kāi)發(fā)票的退稅進(jìn)度
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2019-11-30
公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口業(yè)務(wù), 11月增值稅申報(bào)表沒(méi)有留底退稅,那么申請(qǐng)出口退稅的話,就不會(huì)有退稅金額?
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2022-12-12
請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)月有一筆生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)出口退稅收入,申報(bào)退稅金額是3萬(wàn),增值稅申報(bào)表留抵稅額是6萬(wàn),申報(bào)進(jìn)出口退稅時(shí)要填留抵稅額,我應(yīng)該填哪個(gè)金部是正確的?
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2020-12-11
老師,請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)稅費(fèi)是1000元,稅局已扣款1000元,但由于增值稅加計(jì)抵減額50元沒(méi)有抵減,所以更正了申報(bào),導(dǎo)致申報(bào)表稅額和銀行扣款相差50元,后期打算去申請(qǐng)退稅,分錄該如何做啊
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2019-07-07