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送心意

淼淼老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-17 20:12

可以寫說明向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng),做更正申報(bào);如果影響稅額,做出更正申報(bào)后,稅務(wù)系統(tǒng)應(yīng)該會(huì)自動(dòng)帶出后期正確的數(shù)。

粗暴的外套 追問

2020-06-18 08:37

更正申報(bào)了增值稅申報(bào)表的免抵退稅辦法銷售金額,不會(huì)影響稅額,但是就意味著之前申報(bào)出口退稅是錄入的對(duì)應(yīng)納稅銷售額累計(jì)數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤,那出口退稅這邊需要怎么辦?

淼淼老師 解答

2020-06-18 08:58

出口退稅也要做相應(yīng)的變更,如果涉及所得稅,也要做更正申報(bào)。

粗暴的外套 追問

2020-06-18 09:03

不涉及稅金,只會(huì)涉及出口退稅與增值稅申報(bào)表的差額

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 這個(gè)是主表
2021-11-02 10:56:08
出口退稅,就填增值稅納稅申報(bào)表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認(rèn)證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實(shí)行退稅的,在正常的增值稅納稅申報(bào)表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅不填,在子表里填出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2019-12-10 13:13:18
先申報(bào)增值稅后再推送出口退稅 不能轉(zhuǎn)到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
你好,錯(cuò)了 小申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅的
2020-01-04 11:37:47
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