我們單位是第一次做出口業(yè)務,一般貿易,貨物的出口退稅率為0,視同內銷處理,那么在電子稅務局除了做增值稅納稅申報表以外,還需要做退稅申報么?第二個問題就是做賬要如何做呢?
陪你考證的初級班主任
于2022-03-18 16:46 發(fā)布 ??1125次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
相關問題討論

你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20

增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規(guī)要求填寫的稅收申報表,主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額,以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。
申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時,需要先填寫抵減項目欄,具體來說,首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額,然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額;最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額,即可抵減上限,即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。
此外,根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規(guī)定,納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時,提交適當?shù)臅嫔暾?,申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數(shù)額以及相應的證據等內容。
拓展知識:增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分,經稅務機關審核后,將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19

您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據。
2017-11-22 21:16:32

你好;? ?在未開具發(fā)票欄次? 服務里面6%里面去報? ?
2023-06-06 16:19:23

您好!退稅率為零,間接說明就是免稅,那么進項是要做轉出的,填寫申報表時要做進項稅額轉出申報
2022-04-19 17:19:04
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息